KEX Handelskontor GmbHLiquidiert

28217 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 17609 HB
Eingetragen
4.7.2005
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Gegenstand
Im- und Export von Handelsgütern.

Historie

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Management

NameRolle
Ulf-Dieter Blicke
seit 6.6.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
KEX Handelskontor GmbHEigenbeteiligung
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
30.000 €
50.00%
30.000 €
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KEX Handelskontor GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 9.559,00 10.009,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 9.553,00 10.003,00
B. Umlaufvermögen 412.598,86 480.551,00
I. Vorräte 5.081,67 12.939,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 396.427,83 467.190,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.089,36 420,58
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 146.763,12 185.021,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 568.920,98 675.581,33

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Verlustvortrag 245.021,33 272.427,05
III. Jahresüberschuss 38.258,21 27.405,72
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 146.763,12 185.021,33
B. Rückstellungen 15.895,00 13.079,33
C. Verbindlichkeiten 553.025,98 662.502,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 553.025,98 662.502,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 568.920,98 675.581,33

Anhang



Allgemeine Angaben


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs.2 HGB gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der KEX Handelskontor GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.


Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.


Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Zur Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen ist anzumerken:


Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert. Daneben wurden erkennbare Risiken durch individuelle Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungen für allgemeine Risiken wurden pauschal ermittelt.


Die sonstigen Vermögensgegenstände, die Bankguthaben und der Kassenbestand wurden zum Nominalwert ausgewiesen.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Angaben zur Aktivseite der Bilanz


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert. Daneben wurden erkennbare Risiken durch individuelle Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungen für allgemeine Risiken wurden pauschal ermittelt.


Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden neben Forderungen an das Finanzamt eine Vielzahl kleiner Einzelposten ausgewiesen.


Flüssige Mittel


Die Bankguthaben und der Kassenbestand wurden zum Nominalwert ausgewiesen.


Angaben zur Passivseite der Bilanz


Eigenkapital


Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt Euro 60.000,00


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 38.258,21.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro -206.763,12, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist seitens der Gesellschafter mit entsprechenden Bankbürgschaften in Höhe von Euro 300.000,00 unterlegt.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 5. Juni 2008  wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben


Name des Geschäftsführers


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:  Ulf Blicke
  

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