Klaiber Personal-Service GmbHLiquidiert

Borchshöher Straße 146, 28755 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 14521 HB
Eingetragen
15.7.2005
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
Die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern zur Arbeitsleistung an Dritte gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Historie

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Management

NameRolle
Edgar Klaiber
seit 10.10.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
28.44%
Helmut Klaiber
28.44%
T*** K******
21.78%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Edgar Klaiber
Auf dem Heidlande 12, 28757 Bremen
12.800 €
50.00%
Helmut Klaiber
Kleiststraße 11, 28844 Weyhe
12.800 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klaiber Personal-Service GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

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  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.175,00 8.035,00
I. Sachanlagen 3.175,00 8.035,00
B. Umlaufvermögen 69.643,65 62.456,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.266,33 60.897,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.776,50 3.621,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.377,32 1.558,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 58.752,46 83.691,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.571,11 154.183,07

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 45.000,00 45.000,00
II. Bilanzverlust 103.752,46 128.691,37
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 58.752,46 83.691,37
B. Rückstellungen 83.825,00 88.986,00
C. Verbindlichkeiten 47.746,11 65.197,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.746,11 65.197,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.571,11 154.183,07

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2013

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Version des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (kurz BILMOG) aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wird im Jahr des Zugangs gem. §6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird der Sammelposten als ein einzelnes Wirtschaftsgut dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB), sind dem separat geführten Anlageverzeichnis zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergeben sich aus der Bilanz.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche, die Passivierung der offen stehenden Salden der Arbeitszeitkonten sowie eine Rückstellungen für die Kosten für die Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen weniger als 1 Jahr.

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  Unter 1 Jahr
1 – 5 Jahre
Über 5 Jahre
Gesamt
Verbindlichkeiten        
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (15.601,91) (0,00) (0,00) (15.601,91)
aus Lieferungen und Leistungen 2.976,69 0,00 0,00 2.976,69
(Vorjahr) (748,96) (0,00) (0,00) (748,96)
sonstige 44.769,42 0,00 0,00 44.769,42
(Vorjahr) (48.846,20) (0,00) (0,00) (48.846,20)
  47.746,11 0,00 0,00 47.746,11
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Verbindlichkeiten aus Steuern: 15.704,98 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Überschuldung

Bei der Jahresabschlusserstellung ergab sich eine bilanzielle Überschuldung. Eine Insolvenzantragspflicht besteht nicht.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Edgar Klaiber.

Feststellung des Vorjahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Vorjahres wurde am 31. Mai 2013 festgestellt.

 

Bremen, den 11. Juni 2014

Edgar Klaiber, Geschäftsführer

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