THL GmbH
49mPersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Alexandra Wende seit 30.9.2015 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Rocaille GmbHDüsseldorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022BILANZAKTIVA
Anhang
Rocaille GmbH
Allgemeine Angaben
Die Rocaille GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und
ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht
Düsseldorf HRB 75860.
Die Kapitalgesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB aus.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-
abgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und
Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts Anderes
bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit
Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit
Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den
Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich
gefordert wird. Der Warenbestand ist zu Anschaffungskosten
bewertet.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei
der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln
bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle
vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt
worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag
und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht
ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt
worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert
wurden. Aufwendungen und Erträge des
Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der
Zahlung berücksichtigt worden.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Zugänge
des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich
zeitanteilig abgeschrieben.
Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem
Anschaffungswert bis 800,00 EUR netto werden im Zugangsjahr
in voller Höhe abgeschrieben.
Sonstige Vermögengegenstände werden zum
Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder
niedrigeren Tageswerten angesetzt.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum
Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige
Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr mit der Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre,
welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht
wird, abgezinst.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag
passiviert.
Die übrigen Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw.
Erfüllungsbetrag bewertet.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der
Anlage III dargestellt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände sind im
Wesentlich innerhalb eines Jahres fällig.
Rechnungsabgrenzungsposten
In der Position Rechnungsabgrenzungsposten sind im
Wesentlichen Zahlungen für abgeschlossene
Versicherungsverträge ausgewiesen.
Eigenkapital
Das Stammkapital zum 31. Dezember 2022 beträgt
25.000,00 EUR.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit den höheren
Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in
Höhe von 113.612,30 EUR (VJ 508.463,34 EUR).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
beträgt 25 (VJ 20).
Unterschrift des Geschäftsführers
Düsseldorf, 09.07.2024
Alexandra Wende
WEITERE DATENEs besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 205.552,47 (Vorjahr: EUR 136.644,22); es wurden Rangrücktritte in Höhe von EUR 381.283,19 erklärt.
Düsseldorf, den 09. Juli 2024 gez. Alexandra Wende Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Juli 2024 |
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