IBR Rettner GmbHLiquidiert

95326 Kulmbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 5733
Eingetragen
15.4.2013
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVerlegen von ZeitungenVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
das Betreiben einer Agentur zur Produktion von Drucksachen und Veredelung in jeder Art sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sven Rettner
seit 7.1.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

95445 Bayreuth
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

IBR Rettner GmbH

Kulmbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 3.839,00 13.741,00
B. Umlaufvermögen 53.828,03 60.567,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 400,00
Aktiva 57.667,03 74.708,30

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 26.590,34 26.151,93
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 29.076,69 46.556,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 29.076,69 46.556,37
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 3.248,79
Passiva 57.667,03 74.708,30

sonstige Berichtsbestandteile

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des "§ 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen bzw. gem. EStG § 7 Abs. 3 nach der degressiven Methode vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Passivposten

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Rechtsgrundlage - § 7g Abs. 1 EStG

Vortrag: TEUR 0,0
Zugang: TEUR 0,0
Abgang: TEUR 0,0
Entstand TEUR 0,0

Rechtsgrundlage - § 7g Abs. 3 EStG

Vortrag: TEUR 0,0
Zugang: TEUR 0,0
Abgang: TEUR 0,0
Entstand TEUR 0,0

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Soweit Vorschüsse oder Kredite an die Geschäftsführungsorgane gewährt wurden und für die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kapitalgesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, werden diese nicht einzeln aufgeführt.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Sven Rettner

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.328,11 EUR.

 

Geschäftsführer

Sven Rettner

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2021 festgestellt.

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