EUREF Mineralhandelsgesellschaft mbHLiquidiert

52525 Heinsberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 4981
Eingetragen
28.10.2002
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
Gegenstand
der Handel mit Waren und Rohstoffen aller Art, insbesondere der Import und Export von Mineralien, ferner alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft kann den Umfang ihrer Geschäfte erweitern und andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland befugt.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Mühren
seit 11.4.2022
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

EUREF Mineralhandelsgesellschaft mbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.307,00 18.424,00
I. Sachanlagen 14.307,00 18.424,00
B. Umlaufvermögen 190.405,92 209.840,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.820,98 31.512,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 164.584,94 178.328,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.317,62 1.560,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 206.030,54 229.824,96

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 32.725,94 60.633,70
I. gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Verlustvortrag 16.060,08 -3.434,93
III. Jahresfehlbetrag 27.907,76 19.495,01
B. Rückstellungen 164.094,00 160.809,00
C. Verbindlichkeiten 9.210,60 8.382,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.210,60 8.382,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 206.030,54 229.824,96

Anhang


  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der EUREF Mineralhandelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Pensionsrückstellungen wurden gem. der Vorgaben des BiLMoG bewertet, hierzu liegt versicherungsmathematisches Gutachten der HDI-Gerling Lebensversicherung AG vom 10.06.2011 vor.

Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung eines Rechnungszins von 5,15 %. Es war ein Zinsaufwand in Höhe von € 8.466,00 zu berücksichtigen.

Der steuerliche Teilwert beträgt laut seperaten Gutachten € 153.921,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 9.210,60 (Vorjahr: Euro 8.382,26).


Verlustvortrag

Es besteht ein Verlustvortrag zum 01.01.2010 in Höhe von € 16.060,08.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                                                      Herr Dr.-Ing. Gerd Wiedemann 

Meerbusch, den 25. Juli 2011

gez. Dr.-Ing. Gerd Wiedemann
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.549,01 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.886,93 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2011 festgestellt.

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