Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 737110
Vorher
INWORK UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
4.5.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnErbringung von LogistikdienstleistungenEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
die Lagerung, der Transport, die Montage, die Vermietung, der Verkauf von empfindlichen Möbeln und Gütern, Serviceleistungen in Bezug auf solche Güter, die Beteiligung an Unternehmen mit vergleichbarem Unternehmensgegenstand, insbesondere als Komplementärin.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Helmut Wilhelm Peters
seit 31.7.2015
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berliner Straße 47, 76185 Karlsruhe
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

INWORK GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 113.297,00 56.851,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.563,00 16.822,00
II. Sachanlagen 103.834,00 39.129,00
III. Finanzanlagen 900,00 900,00
B. Umlaufvermögen 740.332,97 671.206,84
I. Vorräte 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 680.650,77 570.647,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.182,20 100.059,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.588,53 3.643,36
Summe Aktiva 856.218,50 731.701,20

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 334.344,78 364.077,52
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 5.143,00 5.143,00
III. Bilanzgewinn 304.201,78 333.934,52
B. Rückstellungen 37.965,66 32.300,00
C. Verbindlichkeiten 483.908,06 335.323,68
Summe Passiva 856.218,50 731.701,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,-- ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 333.943,52 enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Archivierungsverpflichtungen, Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Urlaubsverpflichtungen und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 24.000,- mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Peters, Alexander

Prokurist

Peters, Helmut

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.9.2024.

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