Küchenstudio Pfisterer + Fuchs GmbHLiquidiert

76131 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 107884
Eingetragen
29.7.1997
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von Küchenmöbeln
Gegenstand
Der Einzelhandel von Möbeln, Einrichtungsund Ausstattungsgegenständen, insbesondere der Fachhandel mit Küchen. Die Gesellschaft darf ferner alle solchen Geschäfte betreiben, die ihrem Hauptzweck zu dienen geeignet sind. Sie ist ferner zur Übernahme der Geschäftsführung fremder Unternehmen berechtigt und darf gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Walter Fuchs
seit 25.10.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Küchenstudio Pfisterer + Fuchs GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.670,02 1.104,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.269,02 703,02
III. Finanzanlagen 400,00 400,00
B. Umlaufvermögen 143.944,88 89.424,14
I. Vorräte 69.785,48 68.186,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.719,89 21.016,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 439,51 222,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 269,51 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 73.237,06 78.809,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 220.121,47 169.337,50

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 104.373,93 41.351,61
III. Jahresüberschuss 5.572,28 -63.022,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 73.237,06 78.809,34
B. Rückstellungen 3.083,64 2.834,12
C. Verbindlichkeiten 217.037,83 166.503,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 193.961,37 141.862,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 220.121,47 169.337,50

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.20 10

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Küchenstudio Pfisterer + Fuchs GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- u. Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus die bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung von Eigenkapital, sowie unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden entsprechend § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend § 250 HGB gebildet.

Sachanlagen

Die Zugänge wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abgänge wurden zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens mit den Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibung ausgebucht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00€ wurden gem. § 6 (2) EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150,00€ aber nicht 1.000,00€ übersteigen, wurde gem. § 6 (2a) bis 2009 ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht gebildet.

Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aufwendungen für künftige Zeiträume wurden abgegrenzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 23.076,46€.

Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 10.000,-€

Geschäftsführung

Im Berichtsjahr war Herr Walter Fuchs mit der Geschäftsleitung beauftragt.

 

Bruchsal, 09.11.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2011 festgestellt.

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