Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730298
Eingetragen
23.6.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Dienstleistungen im Bereich Organisation und Führung von Unternehmen, technische Beratung, technische Gutachten und Beratung in den Bereichen Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik, Maschinenbau, sowie Dienstleistungen aller Art, welche im Zusammenhang damit stehen, die allgemeine Beratung im Bereich Arbeitssicherheit, die Abhaltung und Organisation von Weiterbildungskursen und -veranstaltungen, der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien, die Verpachtung von Betrieben, Projektmanagement, Beratung und Planung im Zusammenhang mit der Abwicklung von Bauvorhaben, Handel von Produkten und Dienstleistungen, die mit den oben angeführten Beratungsleistungen zusammenhängen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Aribol Asam
50.00%
Bernhard Leimegger
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Aribol Asam
I - 39042 Brixen, Afers 409
50.00%
Bernhard Leimegger
I - 39057 Eppan, Missianerweg 21
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Confitect GmbH

Leinfelden-Echterdingen (vormals: Stuttgart)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 11.526,00 14.409,50
B. Anlagevermögen 464,00 620,00
I. Sachanlagen 464,00 620,00
C. Umlaufvermögen 37.628,17 7.841,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.628,17 756,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 7.084,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.618,17 22.870,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 38.332,37 18.208,90
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Verlustvortrag 21.791,10 0,00
III. Jahresüberschuss 20.123,47 -21.791,10
B. Rückstellungen 2.000,00 3.365,00
C. Verbindlichkeiten 9.285,80 1.296,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.285,80 1.296,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.618,17 22.870,83

Anhang




1. Allgemeine Angaben
Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden bei einem bestehenden Ausweiswahlrecht ausschließlich im Anhang aufgeführt. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Gliederung/Ausweis/Stetigkeit
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gem. §§ 266 Abs. 2 und 3, 275 Abs. 2 HGB. Änderungen im Ausweis wurden nicht vorgenommen. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden:
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Anlagenzugänge werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Anlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, soweit jedoch steuerrechtlich zulässig, geometrisch-degressiv. Bei Anwendung der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode erfolgt eine Umstellung auf die lineare Abschreibung in dem Jahr, in dem der lineare Abschreibungsbetrag den geometrisch-degressiven Betrag übersteigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter unter EUR 150,-- werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,-- und EUR 1.000,-- wird ein Sammelposten gebildet. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. 
Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. 

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestehen nicht.


3. Angaben/Erläuterungen zur Bilanz
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr unter den Kosten der Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Kosten für die Erschließung neuer Märkte ausgewiesen. Die Position wird über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen eine Mietkaution und Umsatzsteuerforderungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als 1 Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für die Jahresabschlusskosten für das betreffende Geschäftsjahr.


4. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist zugunsten der Geschäftsführung im Berichtsjahr keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Geschäftsführer: Robert Pungartnig


5. Gewinnverwendungsvorschlag
Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von EUR 20.123,47 auf neue Rechnung vorzutragen.








Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 167,45 EUR.

15.5.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2011 festgestellt.

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