Foodart
GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
0,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Beteiligungen |
0,00 |
| 3.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 5.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
13.745,80 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.294,66 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.294,66 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
eigene Anteile |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12.451,14 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
13.745,80 |
Passiva
|
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
20.037,45 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
4.962,55 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
8.291,65 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| D.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| E.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
| F.
Verbindlichkeiten |
2.000,00 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
2.000,00 |
| G.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
13.745,80 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
7.340,79 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
-6.382,43 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
0,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-9.179,36 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-4.120,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-311,69 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-120,16 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-4.627,51 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-70,65 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-8.291,65 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
8.291,65 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerlicher
Maßnahmen
Der Jahresabschluß der Firma Foodart GmbH wurde
auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften
waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im
einzelnen waren dies folgende Grundsätze:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der
voraussichtilichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche
Gegenstände bis zu einem Anschaffunswert von 410,00
EUR wurden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2
EStG voll abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbarer Risiken bewertet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetz.
Arbeitnehmer: Während des abgelaufenen
Geschäftjahres waren keine Arbeitnehmer
beschäftigt.
Sonstige Pflichtangaben: Zum Geschäftsführer
ist Herr Panagiotis Sachanidis bestellt.
|