ComNet
Company Network und Verlag GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
20.511,83 |
16.728,43 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
20.409,96 |
16.329,04 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
101,87 |
399,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
33.011,83 |
29.228,43 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
11.567,26 |
22.152,21 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
2.847,79 |
1.179,52 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
10.584,95 |
1.668,27 |
| B.
Rückstellungen |
4.911,78 |
2.705,59 |
| C.
Verbindlichkeiten |
16.532,79 |
4.370,63 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
16.532,79 |
4.370,63 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
33.011,83 |
29.228,43 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der ComNet Company Network und
Verlag GmbH, Berlin, wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr unverändert. Die Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres
vergleichbar. Die Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem
Vorjahr unverändert.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände und die
flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.
Erkennbare Einzelrisiken wurden durch
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem
allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine
Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Die
sonstigen Rückstellungen erfassen die nach
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbeträge für ungewisse
Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die
Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen
lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren
Tageswert angesetzt.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
1.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die RestlaufzeitenderForderungen und sonstigen
Vermögensgegenständebetragen nicht mehr als ein
Jahr.
2.
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von € 1.614,20 enthalten.
IV.
Sonstige Pflichtangaben
1.
Geschäftsführung
Zu Geschäftsführern waren im
Geschäftsjahr 2009 Herr Lutz Lungwitz, Kaufmann,
Berlin, und bis zum 14.05.2009 Herr Steffen Wilbrandt,
Kaufmann, Berlin, bestellt. Die Geschäftsführer
sind einzelvertretungsberechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Auf die Angabe der Bezüge wird gemäß
§ 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
2.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in
voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
Berlin, 14.06.2011
Lutz
Lungwitz
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2011 festgestellt.
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