Siemer + Müller GmbHLiquidiert

30880 Laatzen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 62395
Eingetragen
4.4.2005
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBauträger für andere Gebäude und BauwerkeSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Übernahme und Ausführung von Bauleistungen in jeder Art und Form für fremde und eigene Rechnung einschließlich aller diesen Zweck etwa fördernden Hilfsgeschäfte jeglicher Art. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

24.500 €
70.00%
10.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Siemer + Müller GmbH

Laatzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 8.125,00
B. Anlagevermögen 129.409,00 96.668,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 129.408,00 96.667,00
C. Umlaufvermögen 1.037.474,85 1.465.030,24
I. Vorräte 695.664,46 1.084.602,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 341.804,98 368.245,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5,41 12.183,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 19.964,49 23.268,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.186.848,34 1.593.091,54

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 160.469,35 174.639,00
I. gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
II. Bilanzgewinn 125.469,35 139.639,00
B. Rückstellungen 67.259,00 80.145,53
C. Verbindlichkeiten 959.119,99 1.338.307,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.186.848,34 1.593.091,54

Anhang


 
A Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Siemer + Müller GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung ergänzender Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher  Maßnahmen

1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Sie werden im Jahr des Zugangs fiktiv im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von über EUR 150,-- und bis zu einem Wert von EUR 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet worden. Einzelnen Risiken wird durch Wertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Aufwandsrückstellungen werden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung

1 Forderungen

Die Forderungen sind ausschließlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen Gesellschafter werden in der Bilanz unter dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesen.

2 Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen TEUR 898,9. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 41,7 sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Kraftfahrzeuge gesichert.

D Sonstige Pflichtangaben

1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Hans-Christoph Mehmel  ausgeübter Beruf: Diplom-Ingenieur

2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Kredite wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag

Stand bisheriger Kredite 4.090,07  EUR

Rückzahlungen im Berichtsjahr 1.500,77  EUR

Neuvergaben im Berichtsjahr -  EUR

= neuer Kreditbestand 2.589,30  EUR

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag -  EUR

Rückzahlungsbetrag -  EUR

Zinssatz 6,00 %

Laufzeit unbestimmt

Sicherheiten keine

3 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen 2.589,30  EUR

 
  

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