Schieritz Zahntechnik GmbHLiquidiert

81829 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 215155
Eingetragen
9.4.1992
Branche
ZahnarztpraxenHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung von Zahnersatz sowie Erbringung von zahntechnischen Leistungen, Vertrieb zahntechnischer Artikel, Verwertung hierauf bezüglicher Erfindungen, Verfahren und Patente, des weiteren Beratung der Kunden auf zahntechnischem Sektor, Dienstleistungen aller Art auf zahntechnischem Sektor, Erwerb von Urheberrechten, urheberrechtlichen Nutzungsrechten, Leistungsschutzrechten und Merchandisingrechten im zahntechnischen Bereich, deren Ausübung und Verwertung im Medien-, Merchandising- und Verlagsbereich und deren Veräußerung.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Schieritz
seit 19.11.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schieritz Zahntechnik GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.544,00 3.595,00
I. Sachanlagen 1.544,00 3.595,00
B. Umlaufvermögen 63.584,46 85.063,50
I. Vorräte 26.255,95 47.575,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.999,64 36.563,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 328,87 924,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.537,10 2.563,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.637,30 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.302,86 91.221,50

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.072,15
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 65.201,89 13.492,44
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 39.637,30 0,00
B. Rückstellungen 11.700,00 7.600,00
C. Verbindlichkeiten 94.602,86 71.549,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.302,86 91.221,50

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die zur Veröffentlichung bestimmte Fassung des Jahresabschlusses enthält lediglich die verkürzte Bilanz nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz werden im Anhang gemacht, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich erscheint.

Die erstmalige, verpflichtende Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten Rechnungslegungsvorschriften führte zu keinen Änderungen bei der Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Zugänge der Jahre 2008 und 2009 bei den Anlagegütern im Einzelwert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden aufgrund ihrer vergleichsweise untergeordneten Bedeutung aus Vereinfachungsgründen entsprechend der steuerrechtlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten eines Jahres über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren mit je 20% der Anschaffungskosten jährlich abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter unter € 410,00 (von 1.1.2008 bis 31.12.2009 bis € 150,00) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Im Zeitpunkt der Vollabschreibung wird der Abgang unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Allen risikobehafteten Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen wird - soweit erforderlich - durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Ansonsten erfolgt der Ansatz zum Nennwert.

In den übrigen Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Aufwendungen und Erträge sind hinsichtlich des Geschäftsjahres abgegrenzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Bilanzgewinn

Der Bilanzverlust beinhaltet einen Verlustvortrag in Höhe von € 13.492,44 (Vorjahr Gewinnvortrag € 1.968,67).

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 69.634,53 (Vorjahr € 36.707,18). Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von über 5 Jahren in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00) auf.

Haftungsverhältnisse

Eventualverbindlichkeiten und aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Karl Schieritz, Zahntechnikermeister, Landsham

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München, den 8. Dezember 2011

Die Geschäftsführung

Karl Schieritz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2011 festgestellt.

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