DRUCK-ALLEE Rotationsdruck GmbHLiquidiert

38312 Ohrum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 7804
Eingetragen
14.7.1992
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitungHerstellung von Maschinen für die additive Fertigung
Gegenstand
Herstellung und Verkauf von Druckerzeugnissen, insbesondere im Produktbereich von Rotationsmaschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Burghardt
seit 14.9.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DRUCK-ALLEE Rotationsdruck GmbH

Ohrum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.295,00 8.476,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.000,00 1.548,00
II. Sachanlagen 2.045,00 6.678,50
III. Finanzanlagen 250,00 250,00
B. Umlaufvermögen 107.576,81 92.891,79
I. Vorräte 77.369,73 64.385,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.376,71 27.094,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.830,37 1.412,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 539,00 441,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 354.738,40 355.876,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 466.149,21 457.685,41

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 132.935,89 132.935,89
II. Bilanzverlust 487.674,29 488.812,01
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 354.738,40 355.876,12
B. Rückstellungen 2.800,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten 463.349,21 454.885,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 466.149,21 457.685,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Druck-Allee Rotationsdruck GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht

Sonstige Verbindlichkeiten

Zur Erläuterung wird ausgeführt: Im Rahmen der Erfordernisse an die E-Bilanz-Taxonomie wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erstmals einheitlich unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst. Gleichzeitig wurde die Erfassung der Restlaufzeiten vereinheitlicht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 257.029,33

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 488.812,01 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 31.777,18 (Vorjahr: Euro 164.513,88).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 245.741,25 (Vorjahr: Euro 275.817,27).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Klaus Burghardt, Ohrum ausgeübter Beruf: Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Ohrum, 06.10.2014

gez. Klaus Burghardt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2014 festgestellt.

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