Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 28782
Vorher
Itella Information Production GmbHOpusCapita Services GmbHOpusCapita Software GmbH
Eingetragen
30.1.2012
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
die Entwicklung und Vermarktung von Software für Electronic Commerce, Katalogsysteme, Purchase-to-Pay and Order-to-Cash-Lösungen und mobile Kommunikation in den Bereichen Vertrieb/Verkauf, Einkauf und Bezahlung wie auch Systemintegration und Beratung; die Ausführung/Übernahme sämtlicher administrativer Tätigkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen, die Abwicklung von Einkaufs- und Verkaufstätigkeiten sowie aller damit verbundenen Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Subhash Makhija
seit 28.1.2025
Geschäftsführer
Robert Saenger
seit 12.3.2020
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OpusCapita Software GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

OPUSCAPITA SOFTWARE GMBH, DORTMUND

A K T I V A

31.12.2022 
EUR
31.12.2021 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 2.889.851,69 3.709.101,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.439.750,40 3.253.000,60
II. Sachanlagen 5.106,01 11.105,83
III. Finanzanlagen 444.995,28 444.995,28
B. UMLAUFVERMÖGEN 2.384.511,40 3.357.591,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.114.246,60 2.824.841,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 270.264,80 532.750,42
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 16.624,58 26.329,70
5.290.987,67 7.093.022,99

P A S S I V A

31.12.2022 
EUR
31.12.2021 
EUR
A. EIGENKAPITAL 3.626.540,95 4.347.700,51
I. Gezeichnetes Kapital 3.725.000,00 3.725.000,00
II. Kapitalrücklage 3.730.703,93 3.730.703,93
III. Verlustvortrag -3.108.003,42 -3.579.683,07
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss -721.159,56 471.679,65
B. RÜCKSTELLUNGEN 350.452,60 997.598,48
C. VERBINDLICHKEITEN 805.588,14 1.219.123,04
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 508.405,98 528.600,96
5.290.987,67 7.093.022,99

OPUSCAPITA SOFTWARE GMBH, DORTMUND

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die OpusCapita Software GmbH, Dortmund, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter der Nummer HRB 28782 ist ein Tochterunternehmen der OpusCapita Solutions Oy, Helsinki, Finnland.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die OpusCapita Software GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (1 bis 5 Jahre; lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für spätere Perioden darstellen.

Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden zum Anschaffungskurs oder zum jeweiligen ungünstigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr oder weniger werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie zum Vorjahresstichtag, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen TEUR 815 (Vj TEUR 239).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 3.725.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen mit TEUR 40 auf personalbezogene Rückstellungen sowie mit TEUR 310 auf ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen TEUR 38 (Vj. TEUR 121). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 504.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 263 (Vj. TEUR 279) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen ud Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch die Mietverträge für die Betriebsräume der Gesellschaft. Die Mietbelastungen (Nettokaltmieten) betragen TEUR 208. Der für den Standort Dortmund relevante Mietvertrag ist erstmals Ende Oktober 2025 kündbar.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für KFZ von TEUR 57. Die Verträge habe eine Restlaufzeit zwischen 20 und 33 Monaten.

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt beträgt 29.

Mitglieder der Geschäftsführung

Robert Saenger, Geschäftsführer, Berlin

Oivind Kirksaeter, Geschäftsführer, Norwegen.

Herr Kirksaeter ist einzelvertretungsberechtigt und wie Herr Saenger von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Unter Inanspruchnahme der Erleichterung des § 286 Abs. 4 HGB werden keine Angaben zur Geschäftsführervergütung gemacht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

 

Dortmund, den 24. April 2024

Die Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2024 festgestellt.

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