Stammdaten

Register
Amtsgericht Lemgo HRB 4029
Eingetragen
8.4.1992
Branche
Einzelhandel in eigenem Namen mit Motorenkraftstoffen, Freie TankstellenBetrieb von Verkehrswegen für StraßenfahrzeugeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Der Betrieb der Esso-Station Holter Straße 63, Oerlinghausen.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Seja
seit 9.3.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thomas Seja GmbH

Oerlinghausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.089,00 1.891,00
I. Sachanlagen 1.089,00 1.891,00
B. Umlaufvermögen 152.917,11 101.413,64
I. Vorräte 27.664,21 29.058,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.555,12 57.972,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.697,78 14.381,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 154.006,11 103.304,64

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 28.882,69 32.986,69
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 7.422,10 -788,29
III. Jahresfehlbetrag 4.104,00 -8.210,39
B. Rückstellungen 7.950,00 10.693,24
C. Verbindlichkeiten 117.173,42 59.274,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 117.173,42 59.274,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 154.006,11 103.304,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von den Gliederungsgrundsätzen und der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäfts-betrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgren-zungsposten werden gemäß § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschrei-bung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen und erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Gering-wertige Anlagegüter werden sofort abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagever-mögens wurden nicht vorgenommen

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten.

Es erfolgt keine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bank- und Kassenguthaben

Bank- und Kassenguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt..

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde in vorstehendem Jahresabschluss nicht abgewichen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten. Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB) liegt nicht vor.

Aktivposten

Forderungen gegenüber Gesellschaftern lagen in Höhe von EUR 12.182,22 (Vorjahr EUR 10.436,43) vor.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Person wahrgenommen:

Thomas Seja, Kraftfahrzeugmeister

 

Oerlinghausen, 23.Mai 2013

Thomas Seja GmbH

Gez. Thomas Seja, Geschaftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29.05.2013 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 genehmigt und festgestellt.

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