Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 20632
Eingetragen
21.11.2008
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Die Erbringung von Architekten- und Ingenieurdienstleistungen im Hoch-, Tiefund Ingenieurbau, Planungsleistungen und die Sachverständigentätigkeit im Bauwesen.

Historie

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Management

NameRolle
Chris Malz
seit 21.11.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Chris Malz
55546 Hackenheim
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PASO GmbH

Frei-Laubersheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   2.366,25   6.667,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00   2,00  
II. Sachanlagen 2.364,25   6.415,84  
III. Finanzanlagen     250,00  
B. Umlaufvermögen   12.034,83   33.261,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.574,30   19.875,80  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.460,53   13.386,04  
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   2.176,63   3.323,12
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   28.956,70   34.871,88
Summe Aktiva   45.534,41   78.123,68

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   0,00   0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Kapitalrücklage     48.968,61  
III. Verlustvortrag -108.840,49   -116.017,80  
IV. Jahresüberschuss 54.883,79   7.177,31  
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.956,70   34.871,88  
VI. buchmäßiges Kapital 0,00   0,00  
B. Rückstellungen   8.735,50   10.260,24
C. Verbindlichkeiten   36.798,91   67.863,44
Summe Passiva   45.534,41   78.123,68

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Paso GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodemisierungsgesetztes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB wurden angewendet.

Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben. Immaterielle Vermögensgegenstände waren zum Abschlussstichtag nicht vorhanden.

Finanzanlagen

Finanzanlagen waren zum Abschlussstichtag nicht vorhanden.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mittels Einzelaufstellung zu Anschaffungskosten, unfertige Leistungen mit den direkt zurechenbaren Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Wertberichtigungen zur Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Liquide Mittel

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit den danach erforderlichen Beträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Ausleihungen an Gesellschafter bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Weitere Aktivposten

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.

Sonderposten mit Rücklageanteil wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe von 6.403,80 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht(§ 285 Abs. 1 Nr. 1a HGB).

Besicherte Verbindlichkeiten gemäß § 285 Nr. 1 HGB bestanden nicht.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige Verpflichtungen, Pfandrechte und Sicherheiten

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB oder sonstige Verpflichtungen, Pfandrechte oder Sicherheiten.

Gesellschaftsorgane

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten (§ 285 Nr. 10 HGB):

• Herr Chris Malz

• Herr Marcus Kaiser

Sonstige Angaben

Vorschüsse oder Kredite an den Geschäftsführer wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt (§ 285Nr. 9c HGB).

Anteilsbesitz

Es wurden keine Anteile an anderen Unternehmen, von denen die Kapitalgesellschaft mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt, gehalten (§ 285 Nr. 11 HGB).

Es liegen keine unbeschränkt haftende Gesellschaftsverhältnisse vor (§ 285 Nr. 11a HGB).

 

Dipl.-Ing. Chris Malz

Dipl.-Kfm. Marcus Kaiser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.10.2011

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