Marketing Concret GmbHLiquidiert

22399 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 101977
Eingetragen
30.8.1983
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
die Beratung, Planung und Realisierung von Werbemaßnahmen und Handelsgeschäften aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kim Werkmeister
Winterhuder Weg 110, 22085 Hamburg
47.500 DM
95.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Marketing Concret GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.451,00 14.001,00
I. Sachanlagen 15.451,00 14.001,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.451,00 14.001,00
B. Umlaufvermögen 22.483,10 18.043,62
I. Vorräte 0,00 3.220,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3.220,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.365,65 3.104,62
1. sonstige Vermögensgegenstände 2.365,65 3.104,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.117,45 11.719,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 72,00 72,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.006,10 32.116,62

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.012,37 28.232,39
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 2.667,80 3.191,05
III. Jahresüberschuss 2.779,98 -523,25
B. Rückstellungen 2.292,00 1.400,00
1. Steuerrückstellungen 592,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 1.700,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 4.701,73 2.484,23
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 339,15 29,75
2. sonstige Verbindlichkeiten 4.362,58 2.454,48
davon aus Steuern 2.608,97 1.948,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.006,10 32.116,62

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.


Bilanzierungsmethoden


Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.


Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.


Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.



Bewertungsmethoden


Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:


Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt ebenfalls mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. In der Regel kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Bewegliche geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Es wird im gleichen Jahr ein Abgang unterstellt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.


Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten. Fremdwährungsguthaben bei Kreditinstituten werden zum Stichtagskurs umgerechnet.


Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.


Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Erläuterungen zur Bilanz


Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 4.701,73 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.



Organe der Gesellschaft


Geschäftsführung


Als Geschäftsführer war/en im Geschäftsjahr bestellt:


Frau Kim Frank, Kauffrau, Hamburg

Herr Christian Rolf Frank, Kaufmann, Hamburg







Sonstige Angaben


Feststellung des Jahresabschlusses


Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02. November 2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.


Hamburg, den 02. November 2011






Marketing Concret GmbH

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