REHA Ahrensburg GmbHLiquidiert

22926 Ahrensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 6687 HL
Eingetragen
20.4.2006
Branche
Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenVorsorge- und Rehabilitationskliniken
Gegenstand
Erbringung von physiotherapeutischen Leistungen zur Sport- und Unfallrehabilitation und allgemeinen gesundheitstherapeutischen Maßnahmen sowie die Fortund Ausbildung von insbesondere Physiotherapeuten und Ärzten. Die Erbringung anderer Tätigkeiten, insbesondere anderer nichtärztlicher Leistungen, ist unzulässig.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

75.00% identifiziert25.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
75.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
18.750 €
75.00%
Germany
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

REHA Ahrensburg GmbH

Ahrensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.125,00
B. Anlagevermögen 23.487,00 32.782,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 118,00
II. Sachanlagen 23.486,00 32.664,00
C. Umlaufvermögen 54.357,23 51.255,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.388,35 39.269,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.762,32 762,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.968,88 11.985,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.007,47 1.111,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 78.851,70 97.274,33

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.551,71 40.479,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.125,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.875,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 15.479,10 58.215,81
III. Jahresfehlbetrag 5.802,39 42.736,71
B. Rückstellungen 4.500,00 4.500,00
C. Verbindlichkeiten 51.799,99 52.295,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.799,99 52.295,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 78.851,70 97.274,33

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

der Firma
REHA Ahrensburg GmbH

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften i.S.v. § 267 HGB.

Die Gesellschaft  hat von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen AfA-Tabelle geschätzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten (Einstandspreisen) bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.

Es bestanden keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die ausstehenden Einlagen sind ab 2010 nach der sog. Nettomethode darzustellen, deshalb erfolgt der Ausweis gem Art. 66 Abs. 3 EGHGB auf der Passivseite der Bilanz und wird vom Gezeichneten Kapital offen abgesetzt..

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag € 0,00.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn beträgt € 9.676,71 und soll, nach Vorschlag der Geschäftsführung, in Höhe von € 9.676,71 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

5. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Hans-Martin Wilde, Ahrensburg.

6. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Unter den sonstigen Forderungen/Verbindlichkeiten sind Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie folgt enthalten:

Forderungen              €   20.762,32
Verbindlichkeiten       €            0,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.762,32 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 762,32 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2011 festgestellt.

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