MaxFun.de GmbHLiquidiert

51465 Bergisch Gladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 54964
Eingetragen
14.1.2005
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
Serviceleistungen für Ausdauersportler und Sportveranstalter in Zentraleuropa (ausgenommen Österreich) wie insbesondere Publikation von Online-Videos und Bildern, Trainingsplänen, Erarbeitung und Vertrieb technischer Lösungen insbesondere im Internet, Werbeleistungen, Handel mit Waren aller Art sowie EDV-Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Harald Mika
seit 10.1.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

10.000 €
40.00%
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MaxFun.de GmbH

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.247,00 3.626,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.526,00 138,00
II. Sachanlagen 3.721,00 3.488,00
B. Umlaufvermögen 51.080,57 315.725,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.538,83 64.746,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.541,74 250.979,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 880,93 880,93
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.585,17 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.793,67 320.232,58

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.346,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 37.585,17 653,97
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.585,17 0,00
B. Rückstellungen 27.793,00 226.823,00
C. Verbindlichkeiten 43.000,67 69.063,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.793,67 320.232,58

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den geltenden handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften nach § 266 und § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung angewandt worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nominalwerten.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nominalwerten. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag in Höhe von Euro 25.000,00 ausgewiesen und ist voll eingezahlt.
 
Rückstellungen

Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse. Sie wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum 31. Dezember 2010 bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 30.216,89.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Organe

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2010 waren:

  Herr Werner Sallinger, Wien (bis 08.06.2010)
  Herr Jürgen Gachowetz, Mondsee    Herr Harald Mika, Bergisch Gladbach

 

Bergisch Gladbach, den 10. April 2013

gez. Harald Mika

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2013 festgestellt.

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