BeMiTec Berlin Microwave Technologies AktiengesellschaftLiquidiert

12489 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 101766
Eingetragen
8.5.2006
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Die Entwicklung, die industrielle Herstellung und der Vertrieb von Transistoren, Schaltkreisen und Systemen sowie die Vermarktung von zugehörigen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

BeMiTec Berlin Microwave Technologies Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Sachanlagen 1,00 35,00
B. Vorräte 3.234,00 0,00
C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.655,00 371,75
D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.154,53 11.595,40
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.991,43 43.824,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.035,96 55.826,99

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
B. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -25.000,00 -37.500,00
C. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
D. Verlustvortrag 56.324,84 21.002,27
E. Jahresüberschuss 3.333,41 -35.322,57
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.991,43 43.824,84
G. Rückstellungen 1.300,00 1.100,00
H. Verbindlichkeiten 87.735,96 54.726,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.035,96 55.826,99

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Die Posten der Bilanz sind mit den entsprechenden Vorjahresbeträgen vergleichbar gem. § 265 Abs. 2 HGB.



Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Drohverlustrückstellungen waren nicht zu bilden.


Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

In der Bilanz sind keine Vermögensgegenstände bzw. Schuldposten enthalten, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

Aktivposten

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Zum Bilanzstichtag bestanden noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen in Höhe von € 25.000,00.

Sonderposten mit Rücklagenanteil bestanden zum 31.12.2012 nicht.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Es bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 50.000,00 aus einem in 2011 erhaltenen verzinslichen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 Jahren.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.


Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß der Hauptversammlung vom 10. September 2013 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.


Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Vorstand/Geschäftsführung

Dr. Hans-Joachim Würfl allein vertretungsberechtigt


Aufsichtsrat

Prof. Dr. Wolfgang Heinrich Vorsitzender

Dr. Roland Gesche Stellvertreter

Prof. Dr. Günther Tränkle Stellvertreter


Nennbetrag der Aktien und Anteilsbesitz

Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in 1.000 Stück Stammaktien zum Nennbetrag von je EUR 50,00.

Die Aktien lauten auf die Inhaber:

Dr. Roland Gesche EUR 7.500,00

Prof. Dr. Wolfgang Heinrich EUR 5.000,00

Prof. Dr. Günther Tränkle EUR 5.000,00

Dr. Frank Brunner EUR 5.000,00

Dr. Richard Lossy EUR 7.500,00

Armin Liero EUR 5.000,00

Dr. Hans-Joachim Würfl EUR 7.500,00

Dr. Frank Lenk EUR 7.500,00



Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

Dr. Joachim Würfl


26.8.2013 Berlin

(Datum) (Ort)


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.9.2013.

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