Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 12976 PI
Eingetragen
22.2.2017
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenErbringung von LogistikdienstleistungenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Transportgeräten, Lagereinrichtungen und Verpackungsmitteln und Erbringung aller damit zusammenhängenden Leistungen. Der Ewerb von Grundstücken, die dem Gesellschaftszweck dienen, ist im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften erlaubt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Krayenborg
seit 22.2.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Karl H. Bartels GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karl H. Bartels GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bartels-Log GmbH

Horst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 1,00
I. Sachanlagen 0,00 1,00
B. Umlaufvermögen 875.037,20 1.089.186,66
I. Vorräte 540.455,59 871.259,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.104,24 95.072,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 252.477,37 122.854,52
Aktiva 875.037,20 1.089.187,66

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 700.079,78 477.331,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 452.331,70 349.184,88
III. Jahresüberschuss 222.748,08 103.146,82
B. Rückstellungen 61.311,32 17.100,00
C. Verbindlichkeiten 113.646,10 594.755,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 113.646,10 594.755,96
Passiva 875.037,20 1.089.187,66

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Bartels-Log GmbH, Horst (Amtsgericht Pinneberg HRB HRB 12976 PI) für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungsmethoden wurden beibehalten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 XIII HGB nicht angegeben.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die in der Bilanz zusammengefassten Posten "Vorräte" gliedern sich wie folgt auf:

fertige Erzeugnisse und Waren 459.120,40 Euro
geleistete Anzahlungen 81.333,29 Euro

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. Euro 0,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: TEuro 0).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00.

Der Gewinnvortrag beträgt Euro 452.331,70 (Vorjahr: TEuro 349,2).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen Euro 16.287,15 (Vorjahr: TEuro 17)

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2023 Gesamtbetrag
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
erhaltene Anzahlungen 22,5 22,5 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 11,6 11,6 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 79,6 79,6 0,0
Summe 113,7 113,7 0,0

Zum 31. Dezember 2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen < 1 Jahr
TEuro
1-5 Jahre
TEuro
> 5 Jahre
TEuro
aus Mietverträgen 9 9 0

IV. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch Herrn Sebastian Krayenborg

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

V. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. "mittelbaren" Gesellschaftern betragen Euro 76.689,56 (Vorjahr: TEuro 466,3).

 

Horst, den 27. Juni 2024

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. S. Krayenborg

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.09.2024 festgestellt.

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