Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 57882
Eingetragen
17.1.1979
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenGroßhandel mit Sanitärkeramik
Gegenstand
Handel und das Verlegen von Fliesen, Marmor, Mosaik und sonstigen Wand- und Bodenbelägen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Franz Kellner
seit 6.2.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bonaustr. 17, 85368 Moosburg
50.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Franz Kellner GmbH

Moosburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 25.440,00 18.703,00
I. Sachanlagen 21.040,00 14.303,00
II. Finanzanlagen 4.400,00 4.400,00
B. Umlaufvermögen 608.484,09 653.444,15
I. Vorräte 109.095,85 91.285,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 499.249,12 557.700,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.000,00 40.000,00
davon gegen Gesellschafter 340.258,76 308.565,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 139,12 4.458,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.213,24 14.958,91
Aktiva 641.137,33 687.106,06

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 160.447,72 211.530,98
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 213.048,81 213.048,81
III. Bilanzverlust 78.165,68 27.082,42
davon Verlustvortrag 27.082,42 26.823,37
B. Rückstellungen 116.541,24 123.534,47
C. Verbindlichkeiten 364.148,37 352.040,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 315.017,75 256.125,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 49.130,62 95.915,61
Passiva 641.137,33 687.106,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Franz Kellner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt
werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Franz Kellner GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Moosburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 57882

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 104.523,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von 27.082,42 Euro einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die PUC-Methode angewendet.
Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz: 1,78 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel: Richttafeln 2018 Heubeck

Der Bewertung liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde.

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von Euro 2.224,00.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Franz Kellner                                    ausgeübter Beruf: Fliesenlegermeister

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
Verrechnungskonto Betriebsaufspaltung: 210.021,45 Euro
Verrechnungskonto Franz Kellner: 90.237,31 Euro
Darlehen Franz Kellner: 40.000,00 Euro


Kreditentwicklung
Betrag

Euro
Stand bisheriger Kredite
308.565,70
Rückzahlungen im Berichtsjahr
585,67
Neuvergaben im Berichtsjahr
32.278,73
=  neuer Kreditbestand
340.258,76


Die Verrechnungskonten werden mit 3%, das Darlehen mit 5% verzinst.

Unterschrift der Geschäftsführung

Moosburg, 30.01.2024
gez. Franz Kellner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2024 festgestellt.

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