Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 9131 HL
Eingetragen
4.5.2009
Branche
Großhandel mit GetränkenEinzelhandel mit GetränkenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften sowie der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Haci Ahmet Tetik
seit 25.10.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

TETIK GmbH

Lübeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 31.03.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 598,00
I. Sachanlagen 598,00
B. Umlaufvermögen 55.958,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.132,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.825,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 56.556,03

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.295,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresüberschuss 9.295,22
B. Rückstellungen 4.942,00
C. Verbindlichkeiten 17.318,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 56.556,03

Anhang





1. Allgemeine Angaben

Die Kapitalgesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach 288 HGB Gebrauch gemacht. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden konnten, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. 
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und  bei vor dem 01. Januar 2008 und nach dem 31.12.2008 angeschafften oder hergestellten beweglichen Anlagegegenständen au ch degressiv vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden  bis zu einem, um die gesetzliche Vorsteuer gekürzten Wert  von unter 410,00 €, im Jahr des Zugangs aktiviert, voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Bei einem Wert von 410,00 € bis zu 1.000,00 € werden diese Wirtschaftsgüter in einen Sammelposten eingestellt, welcher gesondert im Anlagenspiegel ausgewiesen und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
 
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten € 50,00 übersteigt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

3. Sonstige Pflichtangaben


Geschäftsführer ist Herr Pehlüdane Tetik .


Lübeck , den 17.02.2011


  

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