Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 135894
Eingetragen
8.8.2011
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Gegenstand der Zweigniederlassung ist Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere elektronischen Geräten, sowie Vermittlung von Dienstleistungen

Historie

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Management

NameRolle
Jan Rynkiewicz
seit 8.8.2011
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ampliserv Ltd.

Berlin

Anhang zum Wirtschaftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Wirtschaftsjahr: vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Der Jahresabschluss der 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die gewerbliche Tätigkeit der Firma Ampliserv Ltd wurde im Jahr 2011 ab den 01.04.2011 aufgenommen.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas:

Aktiva

A. Anlagevermögen: 0,00 €
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte 8.229,22 €
II. Forderungen 721,90 €
III. Kassenbestand und Bankguthaben 612,55 €
Summe Umlaufvermögen 9.563,68 €
Passiva  
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 200,00 €
VI. Gewinnvortrag (Verlust aus Vorjahr) 0,00 €
VIII. Jahresüberschuss 5.787,17 €
D. Verbindlichkeiten  
4. Aus Lieferungen und Leistungen 575,95 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten 3.000,56 €
Summe Verbindlichkeiten 3.576,51 €
SUMME PASSIVA 9.563,68 €

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bis Ende der Wirtschaftsjahr 2011 sind auch Sachanlagen erworben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen bestehen grundsätzlich aus noch nicht erstattenden Vorsteueransprüchen gegen das Finanzamt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften Es gab keine Abschreibungen auf bestehenden Lagerbestand sowie Sachanlagen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Es gab keinen sonstigen Vermögengegenständen im Wirtschaftsjahr 2011 Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Es gab keinen Rückstellungen in Wirtschaftsjahr 2011.

Abschlussauswertung von 01.01.2011 bis 31.12.2011

mit

 

Bilanz

 

Gewinn- und Verlustrechnung

 

Auflistung der Finanzkonten

Bilanz mit Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011

von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

AKTIVA

2011 Vorjahr Diff. in %
       
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital      
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes      
Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro      
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
II. Sachanlagen      
III. Finanzanlagen      
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
5. fertige Erzeugnisse und Waren 8.229,23    
Summe Vorräte 8.229,23    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
6. sonstige Vermögensgegenstände 721,90    
Summe Forderungen 721,90    
III. Wertpapiere      
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 612,55    
Summe Umlaufvermögen 9.563,68    
C. Rechnungsabgrenzungsposten      
D. Abgrenzung latenter Steuern      
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag      
Sonstige Aktiva      
SUMME AKTIVA 9.563,68    
PASSIVA      
  2011 Vorjahr Diff. in %
       
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 200,00    
IV. Kapitalrücklage      
V. Gewinnrücklage      
VIII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5.787,17    
Summe Eigenkapital 5.987,17    
B. Sonderposten mit Rücklageanteil      
C. Rückstellungen      
3. Rückstellungen für latente Steuern      
4. sonstige Rückstellungen      
D. Verbindlichkeiten      
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 575,95    
8. sonstige Verbindlichkeiten 3.000,56    
- davon aus Steuern 2.017,77    
Summe Verbindlichkeiten 3.576,51    
E. Rechnungsabgrenzungsposten      
Sonstige Passiva      
SUMME PASSIVA 9.563,68    

Kontennachweis zur Bilanz von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

2011 Vorjahr Diff. in %
fertige Erzeugnisse und Waren      
S398000 Bestand Waren 8.229,23    
  8.229,23    
Sonstige Vermögensgegenstände      
S157600 Abziehbar Vorsteuer , 19% 721,90    
  721,90    
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten      
S100000 Kasse 24,03    
S120000 Bank 1 588,52    
  612,55    
     
2011 Vorjahr Diff. in %
Gezeichnetes Kapital      
S080000 Gezeichnetes Kapital 200,00    
  200,00    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      
S160000 Verb. a. Lief. u. Leist. Lieferantengr. 0 575,95    
  575,95    
sonstige Verbindlichkeiten      
S159003 Verrechnungskonto Shuppe 2,85    
S159004 Verrechnungskonto Arnold 474,83    
S159005 Verrechnungskonto Urbanski 378,62    
S159006 Verrechnungskonto Grodzicki 126,49    
  982,79    
davon aus Steuern      
S177600 Umsatzsteuer 19% 2.017,77    
  2.017,77    

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011

von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

2011 Vorjahr Diff in %
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG      
1. Umsatzerlöse 65.780,78    
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      
3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge      
4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge      
5. andere aktivierte Eigenleistung      
6. Gesamtleistung 65.780,78    
7. Sonstige betriebliche Erträge      
a) Ordentliche betriebliche Erträge      
8. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.503,40    
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.078,03    
Summe Materialaufwand 19.581,43    
9. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 24.851,75    
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.663,32    
Summe Personalaufwand 26.515,07    
10. Abschreibungen      
11. sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen 13.897,11    
a1. Raumkosten 4.800,00    
a7. Kosten der Warenabgabe 3.007,75    
a8. Verschiedene betriebliche Kosten 6.089,36    
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.897,11    
12. Erträge aus Beteiligungen      
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge      
15. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne      
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen      
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme      
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.787,17    
20. Außerordentliche Erträge      
21. Außerordentliche Aufwendungen      
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag      
24. Sonstige Steuern      
25. Erträge aus Verlustübernahme      
26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne      
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.787,17    
28. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr      
29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage      
30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen      
31. Erträge aus der Kapitalherabsetzung      
32. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung      
33. Einstellungen in die Gewinnrücklagen      
34. Ausschüttung      
35. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung      
36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5.787,17    

Kontennachweis zur GuV von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

2011 Vorjahr Diff in %
Umsatzerlöse      
S812000 Steuerfreie Umsätze §4 Nr.1a UStG 55.161,08    
S840000 Erlöse, 19% Ust 10.619,70    
  65.780,78    
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren      
S396000 Bestandsv. Roh-, Hiffs- u. Betriebsstoffe 18.503,40    
  18.503,40    
Aufwendungen für bezogene Leistungen      
S310000 Fremdleistungen 1.078,03    
  1.078,03    
Löhne und Gehälter      
S410000 Löhne und Gehälter 24.275,80    
S419901 Lohnsteuer Arbeitnehmern 575,95    
  24.851,75    
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung      
S413000 Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.663,32    
  1.663,32    
Raumkosten      
S421000 Miete 4.800,00    
  4.800,00    
Kosten der Warenabgabe      
S470000 Kosten der Warenabgabe 3.007,75    
  3.007,75    
Verschiedene betriebliche Kosten      
S491000 Porto 3.168,34    
S492000 Telefon 1.167,43    
S493000 Bürobedarf 413,47    
S495000 Rechts- und Beratungskosten 1.113,00    
S497000 Nebenkosten des Geldverkehrs 16,58    
S498000 Betriebsbedarf 50,49    
S498500 Werkzeuge und Kleingeräte 160,05    
  6.089,36    

Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

2011 Vorjahr Diff. in %
BETRIEBSWIRTSCHAFTL. AUSWERTUNG      
Umsatz Gruppe 0 65.780,78    
Summe Umsatzerlöse 65.780,78    
Gesamtleistung 65.780,78    
Materialeinsatz Gruppe 0 19.581,43    
Summe Materialeinsatz 19.581,43    
Rohertrag 46.199,35    
Betrieblicher Rohertrag 46.199,35    
Personalkosten 26.515,07    
Raumkosten 4.800,00    
Kosten der Warenabgabe 3.007,75    
Sonstige Kosten 6.089,36    
Summe Kosten 40.412,18    
Betriebsergebnis 5.787,17    
Vorläufiges Ergebnis 5.787,17    

Kontennachweis zur BWA von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011

2011 Vorjahr Diff. in %
Umsatz Gruppe 0      
S812000 Steuerfreie Umsätze §4 Nr.1a UStG 55.161,08    
S840000 Erlöse, 19% Ust 10.619,70    
  65.780,78    
Materialeinsatz Gruppe 0      
S310000 Fremdleistungen 1.078,03    
S396000 Bestandsv. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 18.503,40    
  19.581,43    
Personalkosten      
S410000 Löhne und Gehälter 24.275,80    
S413000 Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.663,32    
5419901 Lohnsteuer Arbeitnehmern 575,95    
  26.515,07    
Raumkosten      
5421000 Miete 4.800,00    
  4.800,00    
Kosten der Warenabgabe      
S470000 Kosten der Warenabgabe 3.007,75    
  3.007,75    
Sonstige Kosten      
S491000 Porto 3.168,34    
S492000 Telefon 1.167,43    
S493000 Bürobedarf 413,47    
S495000 Rechts- und Beratungskosten 1.113,00    
S497000 Nebenkosten des Geldverkehrs 16,58    
5498000 Betriebsbedarf 50,49    
S498500 Werkzeuge und Kleingeräte 160,05    
  6.089,36    

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