bwu Unterholzner GmbHLiquidiert

83301 Traunreut, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 9905
Vorher
Herbert Unterholzner Betonwerk GmbH
Eingetragen
14.2.1996
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Betrieb eines Betonwerks, ferner Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Montage und Wartung von technischen Einrichtungen zur Wasserver- und Entsorgung, Betrieb dieser Einrichtungen sowie Vermietung von Gewerbeobjekten. Die Gesellschaft führt das im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRA 2428 mit gleicher Firma - ohne den Zusatz GmbHeingetragene Handelsgeschäft fort.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Unterholzner
seit 9.4.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

bwu Unterholzner GmbH

Traunreut, OT Hörpolding

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 661.767,66 12.933,66
I. Sachanlagen 661.286,00 12.452,00
II. Finanzanlagen 481,66 481,66
B. Umlaufvermögen 837.342,87 644.311,00
I. Vorräte 15.340,00 19.670,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 718.826,73 620.832,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 116.937,70 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.176,14 3.808,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 57.839,00 1.146,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.556.949,53 658.390,66

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.145,39 215.030,93
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 189.466,34 122.241,68
III. Jahresfehlbetrag 180.885,54 -67.224,66
B. Rückstellungen 24.160,00 26.199,00
C. Verbindlichkeiten 1.498.644,14 417.160,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 476.646,02 396.290,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.556.949,53 658.390,66

Anhang


Der Jahresabschluss der bwu Unterholzner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 m Jahr 2010 wurden die größenabhängigen Erleichterungen des § 274 a Abs. 5  HGB für kleine GmbH´s in Anspruch genommen.
Die Auflösung von  von passiven latenten Steuern im Jahr 2010 in Höhe von 59.600,00 € wurde  nicht vorgenommen.
Diese aktiven latenten Steuern ensprechend dem Stand der per  1.1.2010 gebildeten Investitionsabzugsbeträge, die im Jahr 2010 aufgelöst wurden.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.182.973,10.

Bei den Sicherungsformen handelt es sich um Pfandrechte an unbeweglichen Sachen.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe


Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Bernd Unterholzner
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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