Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 7986
Eingetragen
4.8.2008
Branche
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.Leitungsgebundene TelekommunikationWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Bereitstellung und Unterhaltung von Breitbandanschlüssen und Internet-Netzwerken und aller im Zusammenhang damit stehender Geschäfte, der Aufbau und der Vertrieb eines Internetfunknetzwerks, die Bereitstellung von Internetzugängen in Privathaushalten und Bürogebäuden, der Vertrieb von mit dieser Technologie im Zusammenhang stehenden Produkten aller Art, der Erwerb, die Gründung und die Verwaltung von Beteiligungen

Historie

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Management

NameRolle
Trygve Hagevik
seit 24.7.2023
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

das netz AG

Halle/Westfalen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

A. Anlagevermögen

25000

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

168602

195502

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

150395

157256

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

20251,93

7640,86

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1362,11

424,88

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

340611,04

360823,74



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

150000

150000

II. Kapitalrücklage

11950,08

11950,08

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-62366,09

-59296,34

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3011,2

-3069,75

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

172199,85

261239,75

D. Rechnungsabgrenzungsposten


65816

Summe Passiva

340611,04

360823,74

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.12.2011

Das Netz AG, Halle/Westf.

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend wurden rechtsformspezifische und steuerrechtliche Vorschriften sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 HGB bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

1.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

1.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz sind in die Schlussbilanz eingegangen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

1.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

1.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital iHv T€ 150 und die Kapitalrücklage iHv T€ 12 bestanden im Berichtsjahr unverändert fort.

1.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 14) sowie die sonstigen Vermögensgegenstände (T€ 7) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 167) haben grds. eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (T€ 146)mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.

Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

C. Ergänzende Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Vorstand Herr Alexander Bendler

Aufsichtsrat bestehend aus 3 Mitgliedern

Herr Ian Kupferberg Odle (Vorsitzender)

Herr Hans Ulrich Vater

Herr Achim Möhrlein

D. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss iHv € 3.011,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Einschließlich des Gezeichneten Kapitals, der Kapitalrücklage und des Verlustvortrages ergibt sich ein buchmäßiges Eigenkapital iHv 102.595,19.

C. Unterzeichung des Jahresabschlusses 2011

Datum Unterschrift

 

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