Anglo-Eastern (Germany) GmbHLiquidiert

28195 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 24921 HB
Vorher
SRG Einhundertelfte Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Eingetragen
20.2.2008
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt a. n. g.Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und AquakulturGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Die Erbringung von Reedereileistungen und sonstigen Leistungen, die im weiteren Sinne den Betrieb und die Bewirtschaftung von Schiffen unterstützen.

Historie

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Management

NameRolle
Peter van Goens
seit 12.11.2013
Geschäftsführer
Douglas Wilson Lang
seit 23.6.2008
Geschäftsführer
Harald Klein
seit 27.5.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert50.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Anglo-Eastern (UK) LimitedGBR
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Anglo-Eastern (Germany) GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

31.12.2013

Euro

Euro

31.12.2012

Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

34.846,29

70.807,96

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

8.758,66

9.474,09

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

8.147,32

9.771,33

2. Sonstige Vermögensgegenstände

34.438,98

72.149,30

42.586,30

81.920,63

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

692.579,42

684.317,36

743.924,38

775.712,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8.781,08

9.344,56

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

795.314,26

621.804,51

Summe Aktiva

1.582.866,01

1.477.669,11



PASSIVA

Euro

31.12.2013

Euro

Euro

31.12.2012

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Verlustvortrag

-646.804,51

-596.829,51

III. Jahresfehlbetrag

-173.509,75

-49.975,00

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

795.314,26

621.804,51

0,00

0,00

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

152.254,10

136.909,72

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

17.253,80

5.379,09

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

34.222,89

47.886,59

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

853.786,88

799.904,41

4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 14.480,12, i. VJ. € 12.573,13, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.078,23, i. VJ. € 1.334,94)

525.348,34

487.589,30

1.430.611,91

1.340.759,39

Summe Passiva

1.582.866,01

1.477.669,11

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft bei den Angaben im Anhang von den größenabhängigen Erleichterungen des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Bücher der Gesellschaft werden in EURO geführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Berichtsjahr wurden folgende Abweichungen von in Vorperioden angewandten Darstellungsmethoden vorgenommen:

Das Gliederungsschema der Bilanzwurde im Vergleich zum Vorjahr um die Positionen "Vorräte" und "Rechnungsabgrenzungsposten" und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Mit der Gliederungserweiterung wird eine verbesserte Darstellung der Vermögenslage verfolgt. Im Vorjahr wurden die entsprechenden Beträge (9.474,09 €, 9.344,56 € bzw. 47.886,59 €) aus Wesentlichkeitsgründen unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" und "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen und Erträge aus Währungsumrechnungen wurden im Vorjahr aus Wesentlichkeitsgründen saldiert unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen

Fortführung der Unternehmenstätigkeit

In der Bilanz zum 31. Dezember 2013 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 795.314,26 € ausgewiesen. Die Rechtsfolgen einer Überschuldung konnten durch eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters Anglo-Eastern (UK) Ltd vermieden werden.

Daneben erfolgte mit Datum vom 14.05.2014 die Verlängerung der Rückzahlungstermine zu Ende Dezember 2015 für Verbindlichkeiten gegenüber der Anglo-Eastern (UK) Ltd.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde daher von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da eine Fortführung der Unternehmenstätigkeit überwiegend wahrscheinlich ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Der Ansatz der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sowie der flüssigen Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages ermittelt worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdw ährungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem vorgeschriebenen Kurs der Muttergesellschaft zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die unterjährige Verbuchung mit dem Devisenkassamittelkurs vom letzten Tag des Vormonats.

Kurzfristige Fremdw ährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und GuV

Aktiva

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Passiva

Eige nkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegen über Gesellschaftern enthalten Darlehen mit einer Restlaufzeit bis Ende Dezember 2014. Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Sonstige betriebliche Ertr äge

Die Erträge aus Währungsumrechnung belaufen sich auf € 34.302,37.

Die weiteren sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten ausschließlich Kostenweiterbelastungen an verbundene Unternehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus Währungsumrechnung belaufen sich auf € 39.101,27.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Harald Klein (Kieldrecht/Belgien, Managing Director) Douglas W. Lang (Glasgow/United Kingdom, Managing Director) und Peter van Goens (Bremen/Deutschland, Managing Director).

Auf die Angabe der Gesamtbezüge wird zulässigerweise verzichtet.

Gesellschaftsverhältnis

Die Anteile der Gesellschaft werden zu 100% von der Anglo-Eastern (UK) Ltd, Glasgow / UK, gehalten.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der Anglo-Eastern (UK) Limited mit Sitz in Glasgow/Groß Britannien, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie in den Konzernabschluss der Anglo-Eastern Ship Management Ltd. mit Sitz in Hong Kong, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss der Anglo-Eastern (UK) Limited ist am Sitz dieser Gesellschaft erhältlich und wird im englischen Handelsregister unter der Nummer SC153841 veröffentlicht.

 

Bremen, den 01. Juli 2014

Harald Klein, Douglas W. Lang, Peter van Goens

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.08.2014

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