Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 22126
Vorher
Ingenieurbetrieb Kunze GmbH Hochfrequenztechnik ° Elektronik
Eingetragen
6.6.2005
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
industrielle Produktion, Entwicklung von und Handel mit elektrischen und elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen sowie alle weiteren damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte wie genehmigungsfreie Verwaltung eigenen Vermögens und Handel mit Sachen und Rechten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan-Erik Kunze
seit 6.6.2005
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

IK Elektronik GmbH

Muldenhammer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

2.824.557,85

2.883.911,16

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

419.717,47

373.898,73

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

379.669,77

367.432,00

2. Sonstige immeterielle Vermögensgegenstände

40.047,70

6.466,73

II. Sachanlagen

2.404.840,38

2.510.012,43

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

1.908.235,38

1.996.851,43

2. technische Anlagen und Maschinen

406.299,00

445.448,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

90.306,00

67.713,00

B. Umlaufvermögen

2.749.386,89

2.061.132,57

I. Vorräte

1.880.170,00

1.268.862,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

820.555,82

616.262,60

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

48.661,07

176.007,94

C. Rechnungsabgrenzungsposten

24.210,71

24.941,70

davon Disagio

358,78

528,65

Summe Aktiva

5.598.155,45

4.969.985,43



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

2.465.935,43

2.294.838,61

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnrücklagen

75.000,00

75.000,00

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2.194.838,61

1.785.814,51

IV. Jahresüberschuss

171.096,82

409.024,10

B. Sonderposten für Zuschüsse und Rücklagen

544.123,00

573.197,00

C. Rückstellungen

129.612,02

214.574,24

D. Verbindlichkeiten

2.458.485,00

1.887.375,58

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

1.142.948,88

685.697,84

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

1.315.536,12

1.201.677,74

Summe Passiva

5.598.155,45

4.969.985,43

ANHANG

1. Allgemeines zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die IK Elektronik GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Gesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

1.1. Angaben zur Identifizierung der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: IK Elektronik GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Muldenhammer

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Chemnitz

Register-Nr.: HRB 22126

2. Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung an-

gewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear. Der Geschäfts- und Firmenwert wird über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen auf der Grundlage von betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear als auch degressiv.

Für geringwertige Anlagegüter wurde ein Sammelposten gebildet welcher über eine Laufzeit von 5 Jahren linear abgeschrieben wird.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bilanzstichtag erfolgte eine körperliche Bestandsaufnahme. Die angefangenen Leistungen wurden entsprechend dem Fertigungsgrad bewertet. Der Ansatz der Werte erfolgte nach Angaben der Gesellschaft.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung erfolgte nicht, da bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses mit keinem Ausfall gerechnet wird.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem jeweiligen Nennbetrag bewertet.

Der Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse enthält Zuschüsse der SAB zu den erfolgten Investitionen. Diese Zuschüsse wurden nicht direkt von den Anschaffungskosten abgezogen, sondern werden indirekt als Sonderposten dargestellt. Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der entsprechenden Investition.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurden in die Bewertung mit einbezogen.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Währungsumrechnung

Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die auf fremde Währung lauten, bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Angaben zu den Verbindlichkeiten gem. § 285 Ziff. 1-3 HGB

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

davon Restlaufzeit

Summe

unter 1 Jahr

über 1 Jahr




Verbindlichkeiten

2.458.485,00

1.142.948,88

1.315.536,12

4. Angaben zu Eventualverbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Das Unternehmen hat keine Eventualverbindlichkeiten.

5. sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 49 Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer im Berichtszeitraum war:

Herr Dipl.-Ing. Jan-Erik Kunze

Vom Schutzrecht nach § 286 HGB bezüglich der Vergütung der Geschäftsführerorgane wird Gebrauch gemacht.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

1. Rohergebnis

3.640.237,96

3.703.544,20

2. Personalaufwand:

2.447.972,44

2.280.510,35

a) Löhne und Gehälter

2.025.265,79

1.885.421,77

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

422.706,65

395.088,58

3. Abschreibungen:

354.007,11

363.690,51

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

354.007,41

363.690,51

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

503.327,98

480.399,19

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

0,02

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

93.409,64

72.007,35

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

65.536,46

93.953,01

8. Ergebnis nach Steuern

175.984,33

412.983,81

9. sonstige Steuern

4.887,51

3.959,71

10. Jahresüberschuss

171.096,82

409.024,10

 

Muldenhammer, den 04. Juli 2024

gez. Herr Dipl.-Ing. Jan-Erik Kunze

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Juli 2024

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