Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 24931
Vorher
JAROLL UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
2.4.2009
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBüros für InnenarchitekturHerstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Gegenstand
der Vertrieb und der Einbau genormter Baufertigteile sowie die Schaffung entsprechender Bauwerksöffnungen sowie Rollladen und Jalousien (Sonnenschutztechnik) für Innen und Außen, kurz Dienstleistungen rund ums Haus.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Jürgen Böhm
seit 11.12.2017
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Viktoria Tsukalenko
Leipzig
12.500 €
50.00%
Wolfgang Jürgen Böhm
Leipzig
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

JAROLL UG (haftungsbeschränkt)

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 9.184,00 13.484,00
I. Sachanlagen 9.184,00 13.484,00
B. Umlaufvermögen 20.621,36 13.888,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.863,18 1.280,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.758,18 12.607,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 65,36 62,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.870,72 27.434,61

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.406,69 10.095,38
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.181,05 2.181,05
III. Gewinnvortrag 7.414,33 4.566,03
IV. Jahresfehlbetrag 688,69 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 2.848,30
B. Rückstellungen 4.349,40 4.391,35
C. Verbindlichkeiten 16.114,63 12.947,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.870,72 27.434,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz der JAROLL UG (haftungsbeschränkt) zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 2.863,18 0,00 1.280,95 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von 0,00 EUR ( Vorjahr: 0,00 €) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.904,99 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.358,69 1.358,69 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 9.850,95 9.850,95 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.676,38 5,23 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.326,15 2.326,15 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 2.001,97 2.001,97 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Viktoriya Tsukalenko

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Leipzig, den 18. April 2014

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.4.2014.

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