Cash und Spiel GmbHLiquidiert

Bahnhofstraße 146, 59199 Bönen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 5630
Eingetragen
3.4.2006
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenVerlegen von ComputerspielenEinzelhandel mit Spielwaren
Gegenstand
Betreiben, der Kauf und Verkauf von Spielhallen

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cash und Spiel GmbH

Bönen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 93.681,75 137.673,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.323,52 128.732,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.309,00 17.434,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 358,23 8.940,88
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 121.952,44 112.191,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 215.634,19 249.865,47

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 137.191,75 129.129,33
III. Jahresfehlbetrag 9.760,69 8.062,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 121.952,44 112.191,75
B. Rückstellungen 8.236,03 8.907,78
C. Verbindlichkeiten 207.398,16 240.957,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 187.513,67 222.321,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 215.634,19 249.865,47

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs.       2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 6, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde in EUR aufgestellt.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Zusammenfassung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt war. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsprosten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne von    § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.673,19 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.312,80 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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