Dierk Kellner GmbHLiquidiert

30455 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 51152
Eingetragen
25.5.1989
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen, Behälterdruckprüfungen, Tauchsportzubehör- und Ersatzteile, Wartung und Reparatur der Behälter (Tauchsport), Wartung und Reparatur der Tauchausrüstung.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Anke Kellner
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Anke Kellner
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dierk Kellner GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.729,00 3.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 52,00 130,00
II. Sachanlagen 8.677,00 3.678,00
B. Umlaufvermögen 47.483,40 61.240,57
I. Vorräte 22.380,21 23.497,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.752,24 30.989,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.857,50 11.185,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.350,95 6.752,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 122,73 119,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 56.335,13 65.167,72

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.929,19 976,17
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 109.408,03 109.408,03
III. Verlustvortrag 133.996,45 134.967,52
IV. Jahresüberschuss 953,02 971,07
B. Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 52.005,94 61.791,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 56.335,13 65.167,72

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a und 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewendet:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz besteht nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Der nach steuerlichen Grundsätzen gebildete Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter wird wegen seiner untergeordneten Bedeutung für das Vermögen in die Handelsbilanz übernommen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Die Einzelnen Positionen sind wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen insgesamt 20.752,24 € (Vorjahr: 30.972,33 €).

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 52.005,94 € (Vorjahr: 61.791,55 €). Diese haben folgende Restlaufzeiten:

bis zu einem Jahr 52.005,94 € (Vorjahr: 61.791,55 €)

davon entfallen auf:

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Dierk Kellner.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Er ist von den rechtlichen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

EUR
Bürgschaften/Wechsel 0,00
Bestellungen von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde am 24.05.20112 festgestellt und genehmigt.

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