W.O. Projektgesellschaft m.b.H.Liquidiert

67433 Neustadt an der Weinstraße, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 62680
Eingetragen
25.3.2002
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten aller Art und deren Nutzung, beispielsweise durch Vermietung oder Verpachtung; die Tätigkeit als Bauträger, d.h. die Durchführung von Baumaßnahmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung; die Tätigkeit als Generalübernehmer, d.h. die Durchführung von Baumaßnahmen für fremde Rechnung, jedoch unter Beauftragung von Subunternehmern; die Tätigkeit als Baubetreuer, d.h. die Durchführung von Baumaßnahmen in fremden Namen und für fremde Rechnung, wobei die Baumaßnahmen, jedoch durch Subunternehmer auszuführen sind.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

W.O. Projektgesellschaft m.b.H.

Ludwigshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.049.415,60 2.012.163,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 52,00 86,00
II. Sachanlagen 2.024.363,60 1.987.077,99
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 524.322,41 459.715,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 287.773,11 308.343,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 236.549,30 151.371,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.171,57 5.981,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.378,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.579.909,58 2.500.239,23

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 83.488,15 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 47.378,32 -17.233,49
III. Jahresüberschuss 105.866,47 -64.611,81
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.378,32
B. Rückstellungen 8.386,90 2.085,00
C. Verbindlichkeiten 2.486.643,92 2.497.223,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.390,61 931,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.579.909,58 2.500.239,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen; auf die Erstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde planmäßig nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode ermittelt. Für im Geschäftsjahr fertig gestellte Sanierungsarbeiten wurde erhöhte Absetzung bei Gebäuden in Sanierungsgebieten gemäß § 7 h EStG geltend gemacht.

Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurde gemäß § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Anlagen im Bau und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu Anschaffungskosten.

II. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständewurden zum Nominalwert bilanziert; es wurden weder für Einzelrisiken Einzelwertberichtigungen, noch für das allgemeine Kreditrisiko Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalbeträgen angesetzt.

III. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Wesentlichen zur Abgrenzung von Erbpachtbeträgen (T€ 5) und Versicherungsbeträgen (T€ 1) gebildet.

IV. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus der Rückstellung für Buchhaltungsgebühren (T€ 2) sowie Jahresabschlusskosten (T€ 2) zusammen.

V. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Fremdwährungsdarlehen wurden mit dem am Bilanzstichtag gültigen Devisenkassamittelkurs bewertet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von EUR 2.394.278,10 eine Laufzeit größer 5 Jahren und in Höhe von EUR 18.029,40 eine Laufzeit kleiner 1 Jahr.

VI. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für vereinnahmte Mieten des Folgejahres gebildet.

C. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Michael Obermeier.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 03.07.2008 mit der L.U. Projektgesellschaft mbH, Ludwigshafen, einen Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag ist mit Datum vom 09.07.2008 im Handelsregister eingetragen worden.

Über den Ergebnisabführungsvertrag ist im Geschäftsjahr 2009 ein Gewinn von € 93.709,42 der L.U. Projektgesellschaft mbH übernommen worden.

 

Ludwigshafen, den 10. Februar 2010

Michael Obermeier, Geschäftsführer

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