Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 54389
Vorher
ASIG Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH Berlin
Eingetragen
28.9.2004
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Veranstaltung von Kursen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie Unternehmensberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Arno Schelzke
seit 28.9.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

1.95% identifiziert98.05% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
1.95%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ASIG GmbHEigenbeteiligung
98.05%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
ASIG GmbH
Germany
25.100 €
98.05%
A*** S*******
500 €
1.95%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASIG GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 127.862,48 134.967,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,50 3,50
II. Sachanlagen 78.358,98 85.463,98
III. Finanzanlagen 49.500,00 49.500,00
B. Umlaufvermögen 113.230,36 145.038,81
I. Vorräte 1.755,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.164,00 91.458,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.514,00 20.250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.311,36 53.580,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.263,15 8.222,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 245.355,99 288.229,02

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 67.581,77 121.648,69
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 105.940,39 144.427,10
III. Jahresfehlbetrag 63.923,21 48.343,00
B. Rückstellungen 3.000,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 170.939,33 159.284,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 161.431,36 150.136,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.834,89 3.795,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 245.355,99 288.229,02

Anhang

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung von Bilanz und GuV (Gesamtkostenverfahren) wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Soweit Wahlrechte für bestimmte Angaben bestehen, diese in der Bilanz oder im Anhang zu machen, wurden die Wahlrechte zugunsten der Bilanz ausgeübt.

Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz:

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die planmäßigen Abschreibungen bei den im Wirtschaftsjahr 2011 angeschafften Wirtschaftsgütern werden ausgehend von den Bemessungsgrundlagen über die jeweilige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis EUR 410,00 gem. § 6 Abs. 2 EStG ist Gebrauch gemacht worden. Im Anlagenspiegel wird aus Vereinfachungsgründen gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

Für geringwertige Anlagegüter, die den Wert von € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen, wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten für transitorische Ausgaben sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.12.2011 unverändert € 25.564,59.

Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

Stand am 01.01.11
Verbrauch
Auflösung
Zuführung
Stand am 31.12.11
Abschlusskosten 3.500,00 2.974,39 25,61 3.000,00 3.000,00
Summe 3.500,00 2.974,39 25,61 3.000,00 3.000,00

Verbindlichkeiten

Angaben über Restlaufzeiten sowie Umfang und Art der Besicherung zeigt folgender Verbindlichkeitenspiegel für das Geschäftsjahr 2011:

    Restlaufzeiten in Jahren
  Gesamt
bis 1 Jah
r 1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindl.Lieferung/Leistg. 60.846,08 60.846,08 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 110.093,25 100.945,03 9.148,22 0,00
Summe Verbindlichkeiten 170.939,33 161.791,11 9.148,22 0,00

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist Dipl.-Ing. Arno Schelzke

 

Berlin, den 4. März 2013

Arno Schelzke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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