TR John Consult GmbHLiquidiert

22525 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 10135
Vorher
John Consult GmbH
Eingetragen
17.4.1963
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
kaufmännische und technische Beratungsund Serviceleistungen. Zu den kaufmännischen Leistungen zählen die Ausführung von kaufmännischer Verwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Datenerfassung, -aufarbeitung, -verarbeitung, -auswertung, Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung, Versicherungs- und Finanzmanagement. Die technischen Beratungs- und Serviceleistungen umfassen Qualitätsmanagementbetreuung, EDV-Hardware-Beratung, Maschinen- und Werkzeugberatung und -betreuung sowie Einkaufsentscheidungshilfe.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Hohagen
seit 14.10.2014
Geschäftsführer
Till Dr. Ergenzinger
seit 14.10.2014
Geschäftsführer
Doreen Maibom
seit 27.9.2011
Prokura
Siegrun Oeverdieck
seit 27.9.2011
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
T.I.C. Technology Innovation Consulting AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

John Consult GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

73.324,85

89.735,47

Sachanlagen


73.324,85


89.324,47

B. Umlaufvermögen

144.529,71

271.666,48

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


144.004,48


258.911,81

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten


525,23


12.754,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

9.834,27

Summe Aktiva

217.854,56

371.236,22


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

89.853,91

57.830,36

I. Gezeichnetes Kapital

51.129,19

51.129,19

II. Gewinnvortrag

6.701,17

593,77

III. Jahresüberschuss

32.023,55

6.107,40

B. Rückstellungen

22.550,00

14.450,00

C. Verbindlichkeiten

105.450,65

298.955,86

Summe Passiva

217.854,56

371.236,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt.

Die Erleichterungsmöglichkeiten gemäß § 274a HGB wurden bis auf den Verzicht auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels nicht angewendet.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanz

(2) Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs‑ oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres bewertet. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgen die Abschreibungen grundsätzlich linear. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen und Maschinen zwischen fünf und 15 Jahren, bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen drei und zehn Jahren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.00,00 wurden in den Jahren 2008 und 2009 zu einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst. Seit dem Geschäftsjahr 2010 wurden die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen Gesellschafter, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen aufgrund erkennbarer Einzelrisiken bilanziert. Die Forderungen haben ausnahmslos eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

(3) Forderungen /Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

Es erfolgt aus Gründen des besseren Einblicks in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ausweis der Verrechnungssalden mit den Unternehmen, die bei der Erstellung des Konzern-Jahresabschlusses in den Konsolidierungskreis einbezogen werden.

(4) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge für Urlaubsansprüche und Berufsgenossenschaftsbeiträge in Höhe von TEUR 8 sowie Kosten des Jahresabschlusses in Höhe von TEUR 2.

(5) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben ausnahmslos eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(6) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Diese ergeben sich zum Bilanzstichtag aus dem Mietvertrag für die Geschäftsräume und gliedern sich wie folgt auf:

TEUR

mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

99

mit einer Restlaufzeit von 2 bis 5 Jahren

397

mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

347

843

Sonstige Angaben

(7) Mitarbeiterzahl

Der Personalbestand setzte sich im Geschäftsjahr im Durchschnitt wie folgt zusammen:

2011

2011

Kaufmännische Angestellte

13

12

(8) Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Dr.-Ing. Hans-Jürgen John.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer gemäß § 285 S. 1 Nr. 9 HGB wurde gemäß § 288 HGB verzichtet.

Hamburg, 25. März 2014

gez. Dr.-Ing. Hans-Jürgen John

 

Hamburg, den 25. März 2014

gez. Dr.. Hans-Jürgen John

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.04.2014

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