Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 133805
Eingetragen
26.4.2011
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Immobilien, insbesondere vom Miteigentumsanteilen am Grundstück Gothaallee 30 - 48/Spandauer Damm 235 -257 sowie die Beteiligung an Immobiliengesellschaften; der Erwerb und die Verwertung von durch Immobilien gesicherten Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (nicht für Dritte).

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
42.50%
36.50%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Berlin
10.625 €
42.50%
Berlin
9.125 €
36.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Westside Wohnen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.753,00 1.350,00
I. Sachanlagen 1.753,00 1.350,00
B. Umlaufvermögen 8.767.741,01 4.863.411,39
I. Vorräte 8.316.655,12 4.574.946,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 345.562,08 217.739,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 193.766,95 78.672,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105.523,81 70.725,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.641,19 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.397.327,21 3.775.920,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.170.462,41 8.640.681,39

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 3.788.420,00 2.487.461,57
III. Jahresfehlbetrag 621.407,21 1.300.958,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.397.327,21 3.775.920,00
B. Rückstellungen 1.906.592,40 666.263,28
C. Verbindlichkeiten 11.263.870,01 7.974.418,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.148.254,01 4.057.587,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.170.462,41 8.640.681,39

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter  Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen  Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 ist ein Sammelposten gebildet worden, der über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung unter Berücksichtigung der zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Tageswert am Abschlussstichtag ergibt, wurden entsprechend berücksichtigt. Hierbei wurde das Alter der Bestände, Gängigkeit und Verwertbarkeit bei der Bewertung zu Grunde gelegt. Alle erkennbaren Risiken aus einer verminderten Verwertbarkeit des Vorratsvermögens wurden berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich Einzelwertberichtigungen sowie abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen hinsichtlich einer Darlehenshingabe sowie langfristigem Zahlungsziel.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte Betrag in €
Ausleihung
0,00
Forderungen
34.179,29
Verbindlichkeiten
0,00



Eine Verzinsung erfolgte vereinbarungsgemäß mit 2,5%.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Für Wertanpassungen nach einer Betriebsprüfung betreffend die Jahre 2012 bis 2014 wurde ein steuerrechtlicher Ausgleichsposten gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrug im Vorjahr € 4.057.587,56 und beträgt im aktuellen Jahr € 6.148.254,01.

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Peter Losen (§ 285 Nr. 10 HGB).

gez. Peter Losen

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.03.2017 festgestellt.

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