Ludes Generalplaner GmbHLiquidiert

Franklinstraße 28, 10587 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 88279
Vorher
Blitz 02-216 GmbH
Eingetragen
25.4.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Erbringung von Architektenund Ingenieurleistungen, die Beratung und Projektsteuerung für Bauvorhaben. Leistungen nach § 34 c Gewerbeordnung sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Ludes
seit 22.7.2004
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ludes Generalplaner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

EUR Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 34.254,00 61.287,00
II. Sachanlagen 259.155,91 257.397,91
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 2.008.118,59 2.238.123,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 954.348,57 860.278,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.418.817,89 595.466,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 83.718,24 99.322,48
D. Aktive Latente Steuern 0,00 77.220,00
  4.758.413,20 4.189.095,64

PASSIVSEITE

   
  EUR Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 128.879,20 128.879,20
III. Bilanzgewinn 2.904.737,01 2.167.264,92
B. Rückstellungen 1.108.703,00 752.838,69
C. Verbindlichkeiten 570.718,33 1.110.112,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 15.165,66 0,00
E. Passive Latente Steuern 210,00 0,00
  4.758.413,20 4.189.095,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben

Firma: Ludes Generalplaner GmbH
Sitz: Berlin
Registergericht: Handelsregister Berlin-Charlottenburg, HRB 88279 B

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2016 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 266 ff HGB.

Die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen aktiviert worden.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen EUR 150,00 und EUR 410,00 wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben, die Anschaffungskosten werden als Zugang und Abgang ausgewiesen, die Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde gleichzeitig als Abgang erfasst.

Die unfertigen Leistungen beinhalten angearbeitete Leistungen aus langfristigen Planungs- und Bauüberwachungsverträgen. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt wie in den Vorjahren nach der percentage-of-completion Methode mit einer vorsichtigen Teilgewinnrealisierung auf Basis der erhaltenen sowie der bis zum Bilanzstichtag angeforderten, aber noch nicht bezahlten Abschlägen für erbrachte Leistungen. Die erhaltenen Anzahlungen auf die unfertigen Leistungen wurden gem. § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB offen abgesetzt soweit entsprechende unfertige Leistungen der Bauvorhaben vorlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Soweit Ausfallrisiken bestehen, sind diese durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge der folgenden Geschäftsjahre darstellen.

Für temporäre Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen sind latente Steuerbelastungen und Steuerentlastungen ermittelt worden. Der Überhang der Steuerbelastungen ist gem. § 274 HGB als passive latente Steuer ausgewiesen worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes gem. § 253 Abs. 2 S. 1 HGB der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 555.044,66 (Vorjahr EUR 1.090.898,20), die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf EUR 15.673,67 (Vorjahr EUR 19.214,63).

Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 19.214,63 (Vorjahr EUR 22.755,59) sind durch Sicherungsübereignung von Fahrzeugen besichert.

B. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 251.479,29) enthalten.
Angabe des Mutterunternehmens: Die Sweco AB, mit Sitz Stockholm/Schweden, hält mittelbar 100 % der Anteile an der Gesellschaft. Die Muttergesellschaft stellt einen Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 auf, der in Stockholm/Schweden veröffentlicht wird.
Geschäftsführung: Dipl.- Ing., Stefan Ludes, Architekt, Potsdam
  Dipl.-Kffr., Marianne Ludes, Kauffrau, Potsdam

 

Berlin, den 7. Februar 2017

Stefan Ludes

Marianne Ludes

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde am 12.06.2017 festgestellt.

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