Maler-Werner GmbH
Zweibrücken
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
36.310,85 |
27.603,37 |
| I.
Sachanlagen |
5.842,00 |
2.320,00 |
| II.
Finanzanlagen |
30.468,85 |
25.283,37 |
| B.
Umlaufvermögen |
139.408,12 |
139.905,06 |
| I.
Vorräte |
8.983,74 |
7.274,88 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
108.687,56 |
83.400,56 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
13.283,05 |
10.267,11 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
21.736,82 |
49.229,62 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
2.777,72 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
17.070,05 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
192.789,02 |
170.286,15 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
33.133,63 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
7.569,04 |
92.571,41 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
50.203,68 |
85.002,37 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
17.070,05 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
14.798,00 |
14.559,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
177.991,02 |
122.593,52 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
127.804,38 |
100.406,88 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
192.789,02 |
170.286,15 |
Anhang zum 31. Dezember 2013
der
Maler Werner GmbH
Malerbetrieb
Thomas Mann Str. 67
66482 Zweibrücken
I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zu beachten.
Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und
Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410 wurden im
Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Einzelentwicklung und
Aufteilung ergibt sich aus der der Bilanz beigefügten
Anlageliste.
Die Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt
Angefangene Arbeiten waren zum Stichtag 31.12.2013 in
Höhe von EUR 5.000 vorhanden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in
Höhe von 2% der Nettoforderungen gebildet. Die
sonstigen Forderungen betreffen überwiegend zuviel
gezahlte Unternehmenssteuern.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
insbesondere die Abschlusskosten für die Bilanz 2013
und die Gewährleitungen. Es besteht eine
Rückstellung für die Pensionenzusage. Die
Pensions-verpflichtung wurde mit einer
Rückdeckungsversicherung verrechnet. Es besteht zur
Zeit eine Überzahlung. Es wurden alle erkennbaren
Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
2. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen
Aufgrund der Unternehmensstruktur der Gesellschaft
brauchte von den gesetzlichen Möglichkeiten der
Bewertungsvereinfachung, insbesondere § 256 HGB, nicht
Gebrauch gemacht zu werden.
3. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein
steuerrechtlichen Vorschriften
Es wurde keine besondere steuerliche Abschreibung
vorgenommen.
4. Verbindlichkeiten und ihre Besicherung
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
an Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren beträgt EUR 0.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte
gesichert sind, beträgt EUR 0.
II. Angaben zum Eigenkapital, zu den
Sachanlageinvestitionen und zum Anlagespiegel
Das gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem
Vorjahr unverändert.
Die Sachanlageinvestitionen, ihre Abschreibungen und
die Abgänge des Sachanlagevermögens sind in einem
Anlageverzeichnis als Anlage zur Bilanz einzeln gegliedert.
Der Bruttoanlagespiegel ist der Bilanz als Anlage
beigefügt.
III. Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmers durch folgende
Personen geführt: Geschäftsführer: Helmut
Werner, Jürgen Helmrich
Kredite zugungsten des Geschäftsführers hat
die Gesellschaft keine vergeben.
Angaben über Unternehmensbeziehungen:
Die Gesellschaft ist an anderen Kapitalgesellschaften
nicht beteiligt.
Zweibrücken, den 28.
Juni 2014
gez.
Jürgen Helmrich
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2013 -
31.12.2013
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 50.186,64 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.024,95
EUR.
1.1.2012 -
31.12.2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 22.186,64 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.968,15
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2014 festgestellt.
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