Maler-Werner GmbHLiquidiert

66482 Zweibrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 1207
Eingetragen
12.7.1983
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiMalerei- und LackiergewerbeAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Gegenstand
Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten, Fassadenanstrich, Fassadenreinigung, Wärmedämmung und Bodenbelagsarbeiten.

Historie

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Maler-Werner GmbH

Zweibrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 36.310,85 27.603,37
I. Sachanlagen 5.842,00 2.320,00
II. Finanzanlagen 30.468,85 25.283,37
B. Umlaufvermögen 139.408,12 139.905,06
I. Vorräte 8.983,74 7.274,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.687,56 83.400,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.283,05 10.267,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.736,82 49.229,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.777,72
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.070,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 192.789,02 170.286,15

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 33.133,63
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 7.569,04 92.571,41
III. Jahresfehlbetrag 50.203,68 85.002,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 17.070,05 0,00
B. Rückstellungen 14.798,00 14.559,00
C. Verbindlichkeiten 177.991,02 122.593,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 127.804,38 100.406,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 192.789,02 170.286,15

Anhang zum 31. Dezember 2013


der

Maler Werner GmbH
Malerbetrieb
Thomas Mann Str. 67

66482 Zweibrücken

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Einzelentwicklung und Aufteilung ergibt sich aus der der Bilanz beigefügten Anlageliste.

Die Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten angesetzt
Angefangene Arbeiten waren zum Stichtag 31.12.2013 in Höhe von EUR 5.000 vorhanden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% der Nettoforderungen gebildet. Die sonstigen Forderungen betreffen überwiegend zuviel gezahlte Unternehmenssteuern.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere die Abschlusskosten für die Bilanz 2013 und  die Gewährleitungen. Es besteht eine Rückstellung für die Pensionenzusage. Die Pensions-verpflichtung wurde mit einer Rückdeckungsversicherung verrechnet. Es besteht zur Zeit eine Überzahlung. Es wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


2. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen
Aufgrund der Unternehmensstruktur der Gesellschaft brauchte von den gesetzlichen Möglichkeiten der Bewertungsvereinfachung, insbesondere § 256 HGB, nicht Gebrauch gemacht zu werden.

3. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften
Es wurde keine besondere steuerliche Abschreibung vorgenommen.

4. Verbindlichkeiten und ihre Besicherung
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten an Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0.

II. Angaben zum Eigenkapital, zu den Sachanlageinvestitionen und zum Anlagespiegel
Das gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Sachanlageinvestitionen, ihre Abschreibungen und die Abgänge des Sachanlagevermögens sind in einem Anlageverzeichnis als Anlage zur Bilanz einzeln gegliedert. Der Bruttoanlagespiegel ist der Bilanz als Anlage beigefügt.

III. Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmers durch folgende Personen geführt: Geschäftsführer: Helmut Werner, Jürgen Helmrich
Kredite zugungsten des Geschäftsführers hat die Gesellschaft keine vergeben.
Angaben über Unternehmensbeziehungen:
Die Gesellschaft ist an anderen Kapitalgesellschaften nicht beteiligt.
  

 

Zweibrücken, den 28. Juni 2014

gez. Jürgen Helmrich

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 50.186,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.024,95 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.186,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.968,15 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2014 festgestellt.

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