Dentaltechnik Dahlem GmbH
Edith-Stein-Straße 10, 66440 Blieskastel, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Simone Dahlem seit 26.2.2024 | Liquidator |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dentaltechnik Dahlem GmbHBlieskastelJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dabei findet auf sämtliche Anlagegüter die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zum einem Wert von 150,- EUR wurden im Hinblick auf den Gesichtspunkt der Wesentlichkeit im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- EUR aber nicht mehr als 1.000,- EUR wurden in einen Sammelposten eingestellt, der über einen Zeitraum von 5 Jahren in jährlich gleichbleibenden Beträgen aufgelöst wird. Ein in den Vorjahren gebildeter Sammelposten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- EUR aber nicht mehr als 1.000,- EUR wird fortgeführt und über einen Zeitraum von 5 Jahren in jährlich gleichbleibenden Beträgen aufgelöst. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Ausleihungen an Gesellschafter Es bestehen langfristige Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von 52.020,97 Euro. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Vermögensverrechnung gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB Verpflichtungen aus Arbeitszeitkonten sind durch Vermögensgegenstände gesichert, die bei der SRT GmbH treuhänderisch angelegt sind. Die angelegten Vermögensgegenstände dienen ausschließlich der Erfüllung der Verpflichtungen aus Arbeitszeitkonten und sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen. Sie wurden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB im Geschäftsjahr erstmals mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Es handelt sich im Wesentlichen um Anteile an Spezialfonds, zu einem geringen Teil um Bankguthaben. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEuro 45,6 durch Abtretung der Ansprüche aus einer Kaufpreisschutzversicherung besichert. Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind keine zu vermerken. Sonstige Angaben Organe Geschäftsführung Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt: Herr Detlef Dahlem, Zahntechnikermeister Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Gesamtbezüge Es wird auf die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 288 HGB verzichtet. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführung Kredite oder Vorschüsse wurden nicht gewährt. Für die Geschäftsführung besteht jedoch ein Verrechnungskonto. Anteilsbesitz Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keiner Gesellschaft mit mindestens 20 % beteiligt. Ergebnisverwendung Auf die Angaben über die Ergebnisverwendung wird gemäß § 325 (1) Satz 4 HGB verzichtet.
Blieskastel, den 11.12.2013 Detlef Dahlem, Geschäftsführung sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2013 festgestellt. |
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