Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 225973
Eingetragen
11.2.2021
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
Gegenstand
Der Betrieb eines Restaurants.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Minh Hieu Hoang
seit 28.4.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
17.500 €
70.00%
Berlin
7.500 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tan Minh Gastro GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 49.058,00 55.781,00
I. Sachanlagen 49.058,00 55.781,00
B. Umlaufvermögen 372.527,33 189.692,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.223,45 33.419,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 355.303,88 156.273,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 391,25
Aktiva 421.585,33 245.864,34

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 248.865,17 149.225,12
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 124.225,12 -36.920,62
III. Jahresüberschuss 99.640,05 161.145,74
B. Rückstellungen 102.512,22 67.769,92
C. Verbindlichkeiten 70.207,94 28.869,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.207,94 28.869,30
Summe Passiva 421.585,33 245.864,34

Anhang

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.
Die Gesellschaft wurde am 17. November 2020 durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet und ist beim Handelsregister Charlottenburg unter HRB 225973 eingetragen.
Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.
Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.
Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde – sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen – Gebrauch gemacht.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.
Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSäTZE

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung des Unternehmens (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurswert (Devisenkassamittelkurs) zum Bilanzstichtag bewertet. Bei dauerhafter Kursänderung wurden die Forderungen mit dem niedrigeren und die Verbindlichkeiten mit dem höheren Wert angesetzt.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA
Anlagevermögen
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren im Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausgeglichen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Flüssige Mittel
Flüssige Mittel bestehen aus Kassenbestand und aus Bankguthaben.

Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben im Berichtsjahr gebildet, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Geschäftsjahr 2023 darstellen.

PASSIVA
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe einbezahlt.

Jahresfehlbetrag
Die GmbH weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 99.640,05 aus. Davon sind Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von EUR 20.676,00 und Körperschaftsteuerrückstellung in Höhe von EUR 19.653,59 enthalten.

Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten, Körperschaft- und Gewerbesteuerrückstellungen sowie für Aufwendungen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigte 2023 im Jahresdurchschnitt 12 Mitarbeiter.
Die Geschäftsführung wurde im Kalenderjahr 2023 durch Herrn Ngoc Long Tong wahrgenommen. Ab 15.04.2025 übernimmt Herr Minh Hieu Hoang die Geschäftsführung.

Berlin, 04.08.2025

sonstige Berichtsbestandteile


Minh Hieu Hoang
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.08.2025 festgestellt.

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