Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 16830
Vorher
Interreal Concept GmbHK & P Interreal Concept GmbH
Eingetragen
16.8.2000
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauGroßhandel mit Roh- und SchnittholzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Die Durchführung von Zimmerei-, Holzbauund Dachdeckerarbeiten mit Ziegel- und Betondachsteinen sowie der Handel mit Holz und Holzerzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Preißinger
seit 16.5.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

91341 Röttenbach
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Preißinger GmbH

Neunkirchen am Brand

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.414,00 19.261,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 16.412,00 19.259,00
B. Umlaufvermögen 43.252,81 61.603,78
I. Vorräte 6.900,00 7.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.199,95 27.318,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.152,86 26.785,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.545,97 1.275,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.212,78 82.140,75

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.196,11 31.661,02
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 21.803,89 18.338,98
B. Rückstellungen 4.070,00 3.820,00
C. Verbindlichkeiten 28.946,67 46.659,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.212,78 82.140,75

Anhang


Allgemeine Angaben

Dieser Anhang beschränkt sich auf die gesetzlichen Mindestangaben für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die vereinzelt um freiwillige Angaben ergänzt werden.

Die aufgrund BilMoG geänderten Bilanzierungsvorschriften waren erstmals ein­schlägig. Hieraus ergeben sich keine Veränderungen bei Bilanzausweis, -ansatz und Bewertung gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften relevanten Vorschriften des HGB (§§ 252 - 256a und §§ 269 - 274a HGB), der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie einschlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Änderungen aufgrund der neuen handelsrechtlichen Bestimmungen haben sich nicht ergeben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert und über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren linear vollständig abgeschrieben. Sie werden mit einem Erinnerungsposten angesetzt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen oder degressiven Methode mit planmäßigem Übergang auf die lineare Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauern liegen überwiegend zwischen drei und acht Jahren.

Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter i.S.d. § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG wurden entweder in einen über fünf Jahre gewinnmin­dernd aufzulösenden Sammelposten eingestellt oder im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert sind nicht erforderlich.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Einkaufspreisen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind nicht zu berücksichtigen.

Liquide Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital und der Bilanzverlust sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Steuern und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und so bemessen, dass sie allen er­kennbaren Risiken Rechnung tragen. Rückstellungen für Gewährleistungsverpflich­tungen wurden dabei mit einem Erfahrungswert von 0,5 % des Umsatzes des aktuellen Geschäftsjahres sowie von 0,4% des Umsatzes des Vorjahres geschätzt. Alle übrigen Rückstellungen sind kurzfristig zu erfüllen und wurden auf Basis von Einzelkosten zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr betrug 18.338,98 Euro.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind weder durch Pfandrechte, noch durch ähnliche Sicherheiten der Gesellschaft gesichert.

In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 12.760,10 Euro enthalten, der gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer besteht.


Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

Werner Preißinger, Zimmerermeister, Neunkirchen am Brand

Neunkirchen, im Dezember 2011

Die Geschäftsführung

Nachträgliche Angabe

Der Jahresabschluss wurde am 14. Dezember 2011 festgestellt.





  

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