BSS-Sicherheitsdienste GmbHLiquidiert

50354 Hürth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 54800
Eingetragen
24.2.2005
Branche
LuftsicherheitsdiensteSicherheitsdienste a. n. g.Private Wach- und Sicherheitsdienste für Veranstaltungen
Gegenstand
Bewachung und Sicherheits Service.

Historie

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Management

NameRolle
André Cadard
seit 22.4.2005
Geschäftsführer
Michael Kunkel
seit 24.2.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
38.46%
38.46%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Bergisch Gladbach
12.500 €
38.46%
Köln
12.500 €
38.46%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BSS-Sicherheitsdienste GmbH

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 53.630,75 18.526,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 242,02 823,02
II. Sachanlagen 53.388,73 17.703,73
B. Umlaufvermögen 665.848,02 250.397,69
I. Vorräte 2.450,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 561.353,53 241.589,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.044,49 8.808,02
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 9.466,30 9.621,04
Summe Aktiva 728.945,07 278.545,48

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 241.257,26 15.081,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 41.367,21 -46.721,32
III. Jahresüberschuss 174.890,05 36.802,81
B. Rückstellungen 100.887,40 27.853,35
C. Verbindlichkeiten 386.800,41 235.610,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 386.800,41 235.610,64
Summe Passiva 728.945,07 278.545,48

ANHANG

Grundlagen und Methoden


Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.



Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung gemindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffende Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert wurde aktiviert und planmäßig auf 9 Jahre verteilt.
Dieser wurde bezahlt, weil sich der Aufbau einer entsprechenden Organisation mit Produktionsverfahren und Vertriebsstruktur (Kundenstamm) frühestens in dieser Zeit amortisiert hätte.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen insgesamt Euro 0,00.
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Michael Kunkel, Kaufmann
Herr André Cadard, Kaufmann

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Gesellschafter - Geschäftsführer

Der Stand der Vorschüsse und Kredite stellt sich wie folgt dar:

Kreditentwicklung Betrag in EUR
Stand der Kredite am 01.01.2015 44.760,69
Rückzahlungen 0,00
Neuvergaben 39.091,64
Stand der Kredite am 31.12.2015 83.852,33

Kreditkonditionen: Kontokorrent
Zinssatz: 3%
Laufzeit : unbegrenzt
Sicherheiten: keine



E r g e b n i s v e r w e n d u n g

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresüberschuss wird auf neuer Rechnung vorgetragen. Die Gesellschafterversammlung akzeptiert den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Die Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016

Hürth, den 13.12.2016

André Cadard (Geschäftsführer) Michael Kunkel (Geschäftsführer)

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