Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 12197
Eingetragen
19.2.2001
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenGarten- und LandschaftsbauEinzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln
Gegenstand
Tätigkeit eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes, der Handel mit Schnitt- und Topfpflanzen sowie Deko- und Floristikartikeln.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heike Senger
seit 23.5.2005
Geschäftsführer
Uwe Kimm
seit 23.5.2005
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Uwe Kimm GmbH

Bad Emstal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 170.581,24 180.102,74
I. Sachanlagen 169.841,00 179.362,50
II. Finanzanlagen 740,24 740,24
B. Umlaufvermögen 273.151,23 346.747,49
I. Vorräte 125.000,00 121.355,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.277,16 172.447,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.151,16 12.715,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.874,07 52.943,97
Aktiva 443.732,47 526.850,23

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 362.205,03 407.846,17
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 382.846,17 373.139,34
III. Jahresfehlbetrag 45.641,14 -9.706,83
B. Verbindlichkeiten 81.527,44 119.004,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.089,34 32.058,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 62.438,10 86.945,46
Passiva 443.732,47 526.850,23

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Uwe Kimm GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bad Emstal
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kassel
Register-Nr.: 12197

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 7.151,16 EUR (Vorjahr: 12.715,90 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  62.438,10 EUR (Vorjahr: 86.945,46 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 19.089,34 EUR (Vorjahr: 32.058,60 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 62.438,10 EUR (Vorjahr: 86.945,46 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10

Unterschrift der Geschäftsführung



Bad Emstal, den 12.12.2023 gez. Uwe Kimm, Gesellschafter-Geschäftsführer

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2023 festgestellt.

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