Golembka Transporte GmbHLiquidiert

76135 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 705408
Vorher
Golembka Transport GmbH
Eingetragen
12.11.2008
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenGüterbeförderung im StraßenverkehrVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Transportwesen in das In- und Ausland.

Historie

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Management

NameRolle
Rembert Golembka
seit 7.8.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Trimbach, Frankreich
12.500 €
50.00%
Steinmauern
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Golembka Transport GmbH

Steinmauern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss unter Zugrundelegung der vorliegenden Buchführung zu erstellen.

Über das Ergebnis der Arbeit unterrichtet der nachfolgende Bericht.

Die Auskunftspersonen wurden uns Herr Rembert Golembka und Palph Golembka benannt.

Die Geschäftsführung bestätigte uns die Vollständigkeit der für die Aufstellung erforderlichen Angaben. Eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung wurde von uns zu den Akten genommen.

Maßgebend für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften".

2. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Golembka Transporte GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Steinmauern
Ort der Geschäftsleitung: 76479 Steinmauern, Wiesenstr. 8 a
Gesellschaftsvertrag: oder in der Fassung vom 14.03.2008
Eintragung ins Handelsregister: HRB 705408
Gegenstand des Unternehmens: Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Transportwesen in das In- und Ausland
Geschäftsjahr: 01.01.2010 bis 31.12.2010
Stammkapital: 25.000 €
Gesellschafter: Herr Rembert Golembka zu 50 %
Herr Palph Golembka zu 50 %

3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 39484/26883 beim Finanzamt Rastatt geführt.

4. Angaben zur Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB sowie § 41 GmbHG die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen.

Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO.

Die Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle erfolgte durch uns mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung und wurde über das Programm Stotax - Finanzbuchhaltung ausgewertet.

Die Grundlage für die Kontierung bildet der Stotax - Kontenrahmen 01.

Die letzte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Stotax Finanzbuchführungsprogramms erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungskanzlei Dr. Niederhoff, Ortheil & Zuttermeister. Die Ordnungsmäßigkeit wurde im September 2011 mit folgendem Vermerk bestätigt:

"Die Software Stotax Kanzlei-Rechnungswesen als integrierter Bestandteil der Kanzleisoftware von Stotax ermöglicht eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Finanzbuchhaltung und Abschlusserstellung".

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde mit Hilfe des Programms Stotax - Lohn erstellt.

Die Anlagenbuchführung wurde über das Stotax - Anlageprogramm erstellt.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm Stotax - Jahresabschluss in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

Die tägliche Erfassung der Bareinnahmen und - ausgaben erfolgt in einem Kassenbuch.

5. Jahresabschluss

Für das Anlagevermögen wurde der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei geführt.

Zum Bilanzstichtag vorhandene Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen.

Für das Guthaben und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen Saldenbestätigungen vor.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrundegelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden bei den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden sonstige Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bescheinigung

Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Golembka Transporte GmbH in Steinmauern erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrages.

 

Durmersheim, 13.04.2010

Walther Förtsch, Steuerbevollmächtigter

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.688,00 5.688,00 4.885,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.751,48 9.386,14
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.355,72 3.377,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.218,98 9.107,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.577,56 5.195,46
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 354,61 47,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.882,38 32.697,52
Summe AKTIVA 32.609,75 55.588,91

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 12.500,00 - 12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag - 45.197,52 - 39.265,74
III. Jahresüberschuss 22.815,14 - 5.931,78
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.882,38 32.697,52
V. buchmäßiges Kapital
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 3.180,00 3.180,00 4.447,60
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.433,60 3.632,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.433,60 (Vorjahr: EUR 921,08)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 389,25 594,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 389,25 (Vorjahr: EUR 594,74)
3. sonstige Verbindlichkeiten 27.606,90 46.913,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.606,90 (Vorjahr: EUR 46.913,67) 29.429,75
Summe PASSIVA 32.609,75 55.588,91

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 112.979,16 65.324,72
2. sonstige betriebliche Erträge 4.202,37 3.176,47
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - 96,00 - 166,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 5.000,00 - 5.096,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 42.046,00 - 34.771,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - 2.356,57 - 44.402,57 - 6,45
5. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 3.874,98 - 3.874,98 - 8.707,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen - 38.911,93 - 30.739,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 24,66 1.238,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 1.712,81 - 618,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.207,90 - 5.270,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 2,27 - 0,87
11. sonstige Steuern - 390,49 - 660,75
12. Jahresüberschuss 22.815,14 - 5.931,78

ANHANG

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der Golembka Transporte GmbH zum 31.12.2010 ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB unter der Berücksichtigung der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemä? § 226 Abs. 1 Satz 3, 276 und 288 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen sind zu den in Rechnung gestellten Beträgen ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Zu den Positionen der Bilanz

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 01.01.2010 EUR - 32.697,52
Jahresüberschuss EUR 22.815,14
Stand zum Jahresende EUR - 9.882,38

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahres bestehen nicht.

Sonstige Angaben und Erläuterungen

Zur Geschäftsführung sind bestellt:

Rembert Golembka

Ralph Golembka

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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