Thera Agil GmbHLiquidiert

Breite Straße 20a, 13187 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 745 GE
Eingetragen
7.3.2006
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von physiotherapeutischen Behandlungszentren und der Vertrieb von dort zur Anwendung kommenden Geräten sowie der Beratung von Ärzten und Physiotherapeuten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thera Agil GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 2.380,00 2.775,00
I. Sachanlagen 2.380,00 2.775,00
B. Umlaufvermögen 50.742,95 63.102,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.741,35 55.360,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.001,60 7.742,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 495,24 319,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.618,19 66.197,83

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 2.101,37 9.711,95
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.288,05 14.660,69
III. Jahresfehlbetrag 7.610,58 627,36
B. Rückstellungen 3.583,05 7.864,80
C. Verbindlichkeiten 47.933,77 48.621,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.618,19 66.197,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Grundsätze der Vorjahresgliederung wurden beibehalten.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.


Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.


Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode mit dem Teilwert bilanziert.

Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz

Aktivposten der Bilanz

1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 37.816,76 €

2. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 924,59 €

darunter gegenüber den Gesellschaftern 0,00 €


Passivposten der Bilanz

1. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 37.741,41 €

2. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 10.192,36 €

davon entfallen :

im Rahmen der sozialen Sicherheit 408,00 €

mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.192,36 €

Ergänzende Angaben


Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer



Alexander Aleksander





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