Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 224102
Eingetragen
11.12.2020
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für überwiegend persönliche Dienstleistungen
Gegenstand
Das Betreiben und Weiterentwickeln einer Internetplattform und der dafür erforderlichen Softwarelösungen für die Vermittlung von Aufträgen für Caterer, Restaurants und anderen Speisen- und Getränkeanbieter, ohne dabei selbst Küchen oder Produktionsstätten zu unterhalten. Ferner die Vermittlung von haushaltsnahen Dienstund Handwerksleistungen sowie von Gebäudedienst- und -serviceleistungen, ohne die Leistungen dabei selbst auszuführen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Pejman Ali-Panahi
seit 7.7.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Berlin
7.750 €
31.00%
Berlin
7.750 €
31.00%
Berlin
6.250 €
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CaterMatch GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 45.525,00 5,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44.650,00 0,00
II. Sachanlagen 875,00 5,00
B. Umlaufvermögen 497.268,62 707.813,47
I. Vorräte 0,00 43.992,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 221.413,14 166.841,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.855,48 496.979,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.853,26 22.914,18
Summe Aktiva 567.646,88 730.732,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 98.406,15 206.674,57
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 181.674,57 70.829,04
III. Jahresfehlbetrag 108.268,42 -110.845,53
B. Rückstellungen 22.831,00 43.557,68
C. Verbindlichkeiten 446.409,73 480.500,40
Summe Passiva 567.646,88 730.732,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum der , wurde gemäß §§242ff. und264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht unter der Nummer in das Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aufgegliedert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen, die in der Zukunft Aufwand darstellen ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weiniger als einem Jahr.

3.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

3.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR37 aus Mietverträgen.

Die Mietverträge laufen auf unbestimmte Zeit und kann von den Parteien jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Zum Geschäftsführer sind die folgenden Personen bestellt:

Pejman Ali-Panahi

4.2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

 

Berlin, 14.06.2024

Pejman Ali-Panahi

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.6.2024.

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