Different Eventausstattung Projekt Stuttgart GmbH

Hicklstraße 3A, 85764 Oberschleißheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 217921
Vorher
Different Eventausstattung Stuttgart GmbH
Eingetragen
29.9.2011
Branche
Vermietung von sonstigen GebrauchsgüternErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
Gegenstand
Vermietung von Ausstattungen für Events in Stuttgart, z.B. Porzellan, Gläser, Besteck, Mobiliar, Küchenausstattung, etc.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stanimir Kecman
seit 13.4.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Different Eventausstattung GmbH
Germany
41.670 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Different Eventausstattung Stuttgart GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
1.9.2011
EUR
A. Anlagevermögen 127.307,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.306,00 0,00
II. Sachanlagen 121.001,00 0,00
B. Umlaufvermögen 84.418,94 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.194,61 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.224,33 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.614,07 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.374,94 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 243.714,95 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
1.9.2011
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.002,00 0,00
B. Kapitalrücklage 4.546,00 0,00
C. Jahresfehlbetrag 59.922,94 0,00
D. Rückstellungen 1.500,00 0,00
E. Verbindlichkeiten 242.214,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 243.714,95 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Nr. 11 HGB:

Es besteht kein Anteilsbesitz von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.194 11.507 0 0

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 242.214 1.969 138.198

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Cvjetko Jefimic.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Das Ergebnis des Abschlusses wurde am 12.12.2012 festgestellt.

Stuttgart, den 12.12.2012

C. Jefimic

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.12.2012.

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