IPS InterMedical Production Services GmbHLiquidiert

Fritz-Wendt-Straße 11, 40670 Meerbusch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 16917
Vorher
Inter-Med-Mobi-Med Gesellschaft für stationäre und mobile Medizin mbH
Eingetragen
13.7.2005
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Handelsvertretungen, Planung und Produktion von technischen, insbesondere medizintechnischen Erzeugnissen und Anlagen, der Handel mit diesen und anderen Erzeugnissen sowie die Erbringung von Dienstleistungen und der Handel mit Fahrzeugen aller Art, auch Import und Export.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Nadine Giesen-Halab
Krefeld
50.000 DM
50.00%
Shaker Khaled Halab
47802 Krefeld
50.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IPS InterMedical Production Services GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz per 31.12.2013 handelsrechtlich

1 - 1912 - IPS InterMedical GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Anlagevermögen      
Sachanlagen      
Andere Anlagen Betriebs-und Geschäftsausstattung 15.959,00   32.508,00
**   15.959,00 32.508,00
* Anlagevermögen gesamt 15.959,00   32.508,00
Umlaufvermögen      
Vorräte      
Fertige Erzeugnisse und Waren 129.046,78   209.247,73
Geleistete Anzahlungen     250.000,00
**   129.046,78 459.247,73
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
Forderungen aus Lieferung und Leistungen      
Forderungen Liefer./Leist. 54.384,33   489.384,33
*** 54.384,33   489.384,33
Forderungen gegen verbundene Unternehmen      
Forderungen verb. Unternehmen 338.704,05   290.879,43
*** 338.704,05   290.879,43
Sonstige Vermögensgegenstände      
Umsatzsteuer laufendes Jahr 22.300,68    
Andere Vermögensgegenstände 63.541,90   117.087,16
*** 85.842,58   117.087,16
**   478.930,96 897.350,92
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.418,98 43.418,98 1.687,61
* Umlaufvermögen gesamt 651.396,72   1.358.286,26
Rechnungsabgrenzungsposten      
* Rechnungsabgrenzungsposten gesamt 1.625,60 1.625,60 5.307,40
Bilanzsumme   668.981,32 1.396.101,66

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
Eigenkapital      
Gezeichnetes Kapital 25.564,59   25.564,59
** Eingefordertes Kapital   25.564,59 25.564,59
Kapitalrücklagen      
Anpassungen 7.600,00   7.600,00
**   7.600,00 7.600,00
Gewinn-/Verlustvortrag 349.319,45 349.319,45 534.789,17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -272.951,43 -272.951,43 -185.469,72
* Summe Eigenkapital 109.532,61   382.484,04
Rückstellungen      
Steuerrückstellungen 27.014,00   115.615,25
sonstige Rückstellungen 6.000,00   6.000,00
* Rückstellungen gesamt 33.014,00 33.014,00 121.615,25
Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     1.605,48
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen     203.923,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      
Verbindlichkeiten Liefer./Leist. 340.363,73   313.143,39
*** 340.363,73   313.143,39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 30.243,51   215.753,73
Sonstige Verbindlichkeiten Im Rahmen der sozialen Sicherheit     298,70
Umsatzsteuer laufendes Jahr     12.474,32
Andere Steuern 2.166,17   3.852,36
Andere Verbindlichkeiten 153.661,30   140.951,39
*** 155.827,47   157.576,77
* Verbindlichkeiten gesamt 526.434,71 526.434,71 892.002,37
Bilanzsumme   668.981,32 1.396.101,66

Anhang gemäß § 284 ff HGB für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und damit nicht prüfungspflichtig nach § 316 Abs. 1 HGB.

Sie ist nach § 238 HGB zur Buchführung verpflichtet.

Der Jahresabschluss (§ 264 HGB) zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der § 242 - § 256 des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Ein Lagebericht braucht nicht aufgestellt werden (§ 264 HGB).

Der Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt.

Die Wertansätze in der Bilanz sowie die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Erleichterungen nach § 274a HGB wurden in Anspruch genommen. Die Bilanz wurde nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB in der für kleine Kapitalgesellschaften erlaubten verkürzten Form aufgestellt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 276 HGB berücksichtigt.

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB ist in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Für die Berichterstattung im Anhang wurden die in § 288 Satz 1 HGB aufgeführten Erleichterungen in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände berechnet.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Für bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 liegen, wurde ein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden vom Geschäftsführer der Gesellschaft körperlich aufgenommen und mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen werden mit ihren Nennwerten aktiviert.

Allen risikobehafteten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung in Höhe der voraussichtlich anfallenden Verpflichtungen gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmens ausgegangen, welche weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen Verhältnissen gefährdet erscheint (Going concern Prinzip § 252 HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen ergibt sich aus der Bilanz.

Der Kassenbestand wurde durch das Kassenbuch nachgewiesen. Die Banksalden stimmen mit den Kontoauszügen überein.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Der Personalaufwand betrug Euro 247.651,42; die sozialen Abgaben Euro 43.564,13. Davon entfielen auf die Altersversorgung Euro 3.000,00.

Es bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen und an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans.

Haftungsverhältnisse bestehen keine.

Über den Bilanzstichtag hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- Pacht- und Leasingverträgen sowie aus Arbeitsverträgen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 HGB angewandt. Die Aufgliederung der einzelnen Posten ist in den Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung dokumentiert.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde während des Berichtsjahres von Herrn Shaker Halab ausgeübt.

Der Geschäftsführer ist gemäß Gesellschaftsvertrag von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Meerbusch, den 05. Juni 2015

IPS InterMedical Production Services GmbH

-Geschäftsführung-

Shaker Halab

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