Kids & more GmbHLiquidiert

22763 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 73136
Vorher
Kids & more UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
15.8.2014
Branche
Tagesbetreuung von Kindern a. n. g.Außerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)Kinderkrippen und Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren
Gegenstand
Kinderbetreuung

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Atvexa AB (publ)SWE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kids & more GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2023 bis zum 31.08.2024

Bilanz

Aktiva

31.8.2024
EUR
31.8.2023
EUR
A. Anlagevermögen 72.192,00 91.128,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1.167,00
II. Sachanlagen 72.191,00 89.961,00
B. Umlaufvermögen 169.409,46 156.490,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.114,10 149.071,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.160,00 8.160,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 118.295,36 7.419,01
Aktiva 241.601,46 247.618,62

Passiva

31.8.2024
EUR
31.8.2023
EUR
A. Eigenkapital 85.197,05 73.956,21
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 52.729,73 52.729,73
III. Verlustvortrag 3.773,52 -11.538,34
IV. Jahresüberschuss 11.240,84 -15.311,86
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 77.331,90 40.372,00
C. Rückstellungen 30.855,45 17.750,00
D. Verbindlichkeiten 13.698,50 90.654,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.698,50 90.654,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten 34.518,56 24.886,15
Summe Passiva 241.601,46 247.618,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Kids & more GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 73136

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Re­gelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufge-
stellt.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Das Vorjahr war ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. August 2023. Die Vorjahreswerte sind daher nur bedingt vergleichbar.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Forderungen und die sonstigen Vermögengegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Ri­si­ken bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten beinhaltet Zuschüsse, die nicht von den Anschaffungskosten aktivisch abgesetzt wurden,
sondern passivisch ausgewiesen werden. Die erfolgswirksame Auflösung erfolgt in Höhe der Nutzungsdauer bzw. Abschreibung, des mit den Zuschüssen finanzierten Sachanlagevermögens.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen­digen Erfüllungs­betrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzung wurden Erlöse zur Periodenabgrenzung ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 8.160,00 EUR (Vorjahr: 8.160,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern, welches gleichzeitig ein verbundenes Unternehmen ist, be­läuft sich auf 252,64 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 433.311 EUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- mehrjährige Immobilien-Mietverträge in Höhe von 424.574 EUR
- mehrjährige KfZ-Leasingverträge in Höhe von 8.739 EUR

Die restlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:



Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
1.525,01
Rückzahlungen im Berichtsjahr
1.525,01
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
=  neuer Kreditbestand
0,00


Es handelt sich um kurzfristige Auslagenverrechnungen die unverzinslich gewährt werden.

Unterschrift der Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde im Original von den Geschäftsführern unterzeichnet. Diese sind nachfolgend auf­geführt:
Frau Magdalena Brablec
Frau Christiane Lietzau 

 

Düsseldorf, 28.11.2024   

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2024 festgestellt.

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