Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 2639
Eingetragen
11.2.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind Sportund Gesundheitsdienstleistungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Handlungen sowie die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und Handelsgeschäfte aller Art vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Eileen Hollerbach
seit 4.9.2025
Prokura
Prokura
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
inoges Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KUWO GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

31.12.2019
EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.457.766,00 1.581
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 300
1.457.766,00 1.881
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.533,55 11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16,31 -1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 16.747,05 30
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.601,31 25
24.364,67 54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 5.507,17 3
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.292,50 8
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 828.079,98 515
2.334.543,87 2.472

Passiva

31.12.2019
EUR EUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25
II. Kapitalrücklage 86.963,16 87
III. Bilanzverlust -940.043,14 -627
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 828.079,98 515
0,00 0
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 58
2. Sonstige Rückstellungen 152.050,00 192
152.050,00 250
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.220.701,31 1.427
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.928,38 52
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 892.989,50 738
4. Sonstige Verbindlichkeiten 26.874,68 5
davon aus Steuern EUR 15.758,46 (Vj. TEUR 5)
2.182.493,87 2.223
2.334.543,87 2.472

 

Kleve, 28. Juli 2021

Susanne Leciejewski, Geschäftsführerin

Dr. Lothar Heinrich, Geschäftsführer

Patrick Kurt Prehn, Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2020

2019
EUR EUR TEUR
1. Umsatzerlöse 1.306.931,54 1.489
2. Sonstige betriebliche Erträge 138.007,63 37
1.444.939,17 1.526
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 37.079,77 72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 205.238,40 254
242.318,17 326
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 425.812,32 639
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 114.597,33 120
davon für Altersversorgung EUR 2.162,20 (Vj. TEUR 3)
540.409,65 759
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 128.910,89 129
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 832.609,00 515
Zwischenergebnis -299.308,54 -204
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 435,62 0
davon an verbundene Unternehmen EUR 435,62 (Vj. TEUR 0)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 67.937,92 83
davon an verbundene Unternehmen EUR 25.227,24 (Vj. TEUR 26)
9. Zinsergebnis -67.502,30 -82
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -53.904,80 32
11. Ergebnis nach Steuern -312.906,04 -317
12. Sonstige Steuern 308,00
13. Jahresfehlbetrag -313.214,04 -317
14. Verlustvortrag -626.829,10 -309
15. Bilanzverlust -940.043,14 -627

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die KUWO GmbH, Kleve, ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Das Unternehmen ist eingetragen beim Amtsgericht Kleve unter der Nummer HRB 2639. Gegenstand des Unternehmens sind Sport- und Gesundheitsleistungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Handlungen sowie die Führung von Gastronomiebetrieben.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt, die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 828.079,98 (Vorjahr: TEUR 515) aus und ist damit bilanziell überschuldet. Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Insolvenzordnung in der derzeit geltenden Fassung liegt eine tatsächliche Überschuldung dann vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.

Die Geschäftsführung hat Planungsrechnungen für die Jahre bis 2023 erstellt. Die Geschäftsführung sieht für den Fall, dass die Geschäftsentwicklung den im Businessplan dargestellten Verlauf nimmt, keine Gefahr für den Fortbestand des Unternehmens und schätzt damit die Unternehmensfortführung überwiegend wahrscheinlich ein. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung nach § 19 InsO ist damit nicht gegeben.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme mit Anschaffungskosten größer EUR 1.000 über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren linear abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter EUR 1.000; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die Abschreibungsdauern belaufen sich auf 3 bis 20 Jahre.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter werden handelsrechtlich die steuerlichen Neuregelungen ab dem 01.01.2018 des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten bis zu EUR 250 netto betragen, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, mehr als EUR 250 und bis zu EUR 1.000 betragen, wird ein jährlicher Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst. Die Anwendung der steuerlichen Vereinfachungsregelung führt handelsrechtlich zu keiner Überbewertung der Vermögengegenstände.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet sind, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen TEUR 17 (Vorjahr: TEUR 30) aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 25).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

4.3 Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt TEUR 25.

4.4 Rückstellungen

Es bestehen sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 152 (Vorjahr: TEUR 192), die sich im Wesentlichen aus personalbezogenen Rückstellungen, der Schwerbehindertenabgabe und Berufsgenossenschaftsbeiträgen TEUR 128 (Vorjahr: TEUR 157) sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Jahresabschlussprüfung TEUR 23 (Vorjahr: TEUR 34) zusammensetzen.

4.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen TEUR 1.221 (Vorjahr: TEUR 1.427) und haben eine Restlaufzeit über 5 Jahre.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 52) und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen TEUR 246 (Vorjahr: TEUR 201) aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 647 (Vorjahr: TEUR 537) resultieren aus Darlehensverbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen TEUR 27 (Vorjahr: TEUR 5) und betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

5. Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.307 (Vorjahr: TEUR 1.489).

6. Sonstige Angaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Wesentlichen bestehen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Mietverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 375 (Vorjahr: TEUR: 556), sowie Leasingverträgen in Höhe von TEUR 24 (Vorjahr: TEUR 45).

6.2 Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 47 Arbeitnehmer beschäftigt.

6.3 Organe

Namen der Geschäftsführer:

Frau Susanne Leciejewski, Vorstandsvorsitzende Celenus SE

Herr Patrick Prehn, Geschäftsführer

Herr Dr. Lothar Heinrich, Arzt (ab dem 05.10.2020)

6.4 Konzernabschluss, Name und Sitz des Mutterunternehmens

Die Gesellschaft ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der inoges Holding GmbH, Krefeld. Der Einzelabschluss der KUWO GmbH wird in den Konzernabschluss der Celenus SE, Offenburg, (kleinster Kreis) und der Orpea S.A., Paris, (größter Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss der Celenus SE wird gemäß § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Der Konzernabschluss der Orpea S.A. wird gemäß den allgemeinen Vorschriften der Autorité des Marchés Financiers unter der Webseite www.orpea-corp.com veröffentlicht.

 

Kleve, 28. Juli 2021

Susanne Leciejewski, Geschäftsführerin

Dr. Lothar Heinrich, Geschäftsführer

Patrick Prehn, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens nach HGB

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2020 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19.406,73 0,00 -16.021,73 0,00 3.385,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.406,73 0,00 -16.021,73 0,00 3.385,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.430.468,50 6.168,89 -120.026,29 0,00 2.316.611,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00
2.730.468,50 6.168,89 - 420.026,29 0,00 2.316.611,10
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.749.875,23 6.168,89 -436.048,02 0,00 2.319.996,10
Entwicklung der kumulierten Abschreibungen
01.01.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19.406,73 0,00 -16.021,73 3.385,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
19.406,73 0,00 -16.021,73 3.385,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 849.334,50 128.910,89 -119.400,29 858.845,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00
849.334,50 128.910,89 -119.400,29 858.845,10
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
868.741,23 128.910,89 -135.422,02 862.230,10
Buchwerte
31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.457.766,00 1.581.134,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 300.000,00
1.457.766,00 1.881.134,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
5. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00
0,00 0,00
1.457.766,00 1.881.134,00
Bilanz
31.12.2020 31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.457.766,00 1.581.134,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 300.000,00
1.457.766,00 1.881.134,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
5. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 0,00 0,00
0,00 0,00
1.457.766,00 1.881.134,00

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