Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 32248
Eingetragen
22.9.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
die Forschung, Beratung und Softwareerstellung im Bereich Optimierung und Operations Research;

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Dr. Gutwenger
seit 28.11.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

OREAS GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,50 0,50
I. Sachanlagen 0,50 0,50
B. Umlaufvermögen 66.091,22 43.336,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.108,89 20.204,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.759,60
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.982,33 23.131,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.091,72 43.336,74

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 56.087,42 39.818,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.818,39 6.756,28
III. Jahresüberschuss 16.269,03 8.062,11
B. Rückstellungen 9.504,30 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 500,00 1.018,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 500,00 1.018,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.091,72 43.336,74

Anhang zum 31. Dezember 2010

OREAS GmbH, Köln

I. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMog) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 0,00 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 0,00 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

2. Weitere Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich nach Restlaufzeiten gegliedert wie folgt dar:

    davon mit einer Restlaufzeit  
Art der Forderung Gesamtbetrag zum 31.12.2010
TEUR
kleiner 1 Jahr
TEUR
grösser 1 Jahr
TEUR
Vorjahr
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 1,6 1,6 0,0 2,1
gegenüber Gesellschaftern 0,0 0,0 0,0 2,8
aus ausstehenden Einlagen 12,5 12,5 12,5  
sonstige Vermögensgegenstände 2,0 2,0 0,0 2,9
Summe 16,1 16,1 0,0 20,3

3 Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung.

4. Verbindlichkeiten

Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

    davon mit einer Restlaufzeit  
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag zum 31.12.2010
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
grösser 5 J.
TEUR
Vorjahr
TEUR
sonstige Verbindlichkeiten 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
Summe 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abschreibungen

Es wurden außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach § 253 Abs. 2 S. 3 vorgenommen in Höhe von EUR 0,00.

Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen nach § 253 Abs. 3 S. 3 in Höhe von EUR 0,00 vorgenommen.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind EUR 0,00 aus den Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind EUR 0,00 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil enthalten.

3. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Im Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen.

V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 31.087,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Darlehensforderungen 0,00 EUR

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Carsten Gutwenger.

 

Köln, 6. Dezember 2011

gez. die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2011 festgestellt.

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